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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,下面的操作是否正確? 10月報銷費(fèi)用,已審批未支付:會計分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2000,貸:其他應(yīng)付款-張三 2000 憑證后付費(fèi)用報銷單明細(xì)及發(fā)票 11月支付時,借:其他應(yīng)付款-張三 2000,貸:銀行存款 2000 憑證后付銀行回單,



您好,這樣做是合適的,沒問題
2024 12/03 11:06
