問題已解決
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發(fā)票未收。 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。 收到發(fā)票的時候: 借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業(yè)務是完整的分錄嗎?



您好,對的,這個是沒錯的,是對
2024 12/05 15:08

84784971 

2024 12/05 15:09
老師,這樣這筆業(yè)務就結束了嗎?

小鎖老師 

2024 12/05 15:10
對,也繳納了,也沖銷了這個的

84784971 

2024 12/05 15:11
不用再做一筆分錄沖,銀行嗎?借:應付賬款-暫估負數(shù),貸:銀行存款負數(shù)。在做正數(shù)借:應付賬款貸銀行存款

小鎖老師 

2024 12/05 15:12
這個不用,銀行存款一筆的就可以了

84784971 

2024 12/05 15:14
老師,那我前面第一次做的分錄就是完整的業(yè)務流程?

小鎖老師 

2024 12/05 15:15
第一次做的那個是對的

84784971 

2024 12/05 15:15
謝謝老師....

小鎖老師 

2024 12/05 15:15
不客氣的祝您開心
