問(wèn)題已解決
?老師麻煩問(wèn)一下行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1、在先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)分錄怎么做 2、單位支付清理費(fèi)環(huán)境評(píng)估費(fèi)比如總共需要支付10萬(wàn),現(xiàn)在只付了5萬(wàn),這種分錄怎么做



先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
付款時(shí):
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí):
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定)
貸:預(yù)付賬款
如果預(yù)付款項(xiàng)小于發(fā)票金額,還需補(bǔ)記費(fèi)用,例如:
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等
貸:銀行存款
如果預(yù)付款項(xiàng)大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項(xiàng),例如:
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
支付部分清理費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
支付 5 萬(wàn)時(shí):
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
借:預(yù)提費(fèi)用(新政府會(huì)計(jì)制度下,可通過(guò)預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)要支付但尚未支付的費(fèi)用)50000
貸:銀行存款 50000
后續(xù)支付剩余 5 萬(wàn)時(shí):
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
借:預(yù)提費(fèi)用 50000
貸:銀行存款 50000
同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中:
支付 5 萬(wàn)時(shí):
借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000
貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
支付剩余 5 萬(wàn)時(shí):
借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000
貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
2024 12/06 08:37

84785018 

2024 12/06 09:16
老師,第二問(wèn)支付清理費(fèi)的這個(gè)分錄沒(méi)有看懂,我換一個(gè)數(shù)字啊,這個(gè)5萬(wàn)我分不清哪個(gè)是付了哪個(gè)沒(méi)付,假如是要支付10要,現(xiàn)在已經(jīng)付了6萬(wàn)。還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,這個(gè)怎么做,

84785018 

2024 12/06 09:17
因?yàn)槲矣秀y行對(duì)賬到,沒(méi)付的這個(gè)應(yīng)該不能計(jì)入到銀行存款里面吧?要不然我銀行對(duì)賬單余額對(duì)不上

樸老師 

2024 12/06 09:19
沒(méi)付的做往來(lái)
不計(jì)入銀行存款

84785018 

2024 12/06 09:20
怎么做啊,這整個(gè)的分錄,沒(méi)付的和付過(guò)的分錄,我都不太懂應(yīng)該怎么做

樸老師 

2024 12/06 09:20
沒(méi)支付的掛預(yù)付賬款貸方了

84785018 

2024 12/06 09:21
做預(yù)提費(fèi)用的話,后續(xù)怎么沖掉啊?

84785018 

2024 12/06 09:21
如果不做預(yù)提的話,還可以用別的科目嘛?

樸老師 

2024 12/06 09:21
發(fā)票都收到了就不用預(yù)提
事業(yè)單位最好是不預(yù)提

84785018 

2024 12/06 09:27
發(fā)票開(kāi)的是總的10萬(wàn),現(xiàn)在已經(jīng)支付6萬(wàn)了,還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,也想在賬上體現(xiàn)出來(lái)還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,不做預(yù)提,這整個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀,麻煩老師幫忙看一下

樸老師 

2024 12/06 09:29
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)
借應(yīng)付賬款6萬(wàn)
貸銀行存款6萬(wàn)
然后應(yīng)付賬款還有貸方余額4萬(wàn)沒(méi)付

84785018 

2024 12/06 09:32
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用能改成用其他費(fèi)用嘛,也是費(fèi)用類科目

樸老師 

2024 12/06 09:34
可以的
可以用其他費(fèi)用

84785018 

2024 12/06 09:37
老師請(qǐng)問(wèn)單位代管資金如果是付款買(mǎi)辦公耗材,或者是收到錢(qián)應(yīng)該怎么處理

樸老師 

2024 12/06 09:40
同學(xué)你好
行政事業(yè)單位代管資金付款購(gòu)買(mǎi)辦公耗材時(shí)
(1)發(fā)生支出時(shí)
借:經(jīng)費(fèi)支出(行政單位)/ 事業(yè)支出(事業(yè)單位) - 辦公耗材
貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付)
(2)同時(shí),在代管資金相關(guān)核算中記錄
借:代管資金 - 相關(guān)明細(xì)(減少代管資金余額)
貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付)
行政事業(yè)單位收到代管資金時(shí)
(1)收到款項(xiàng)時(shí)
借:銀行存款(代管資金賬戶收到款項(xiàng))
貸:代管資金 - 相關(guān)明細(xì)(根據(jù)資金來(lái)源和用途設(shè)置明細(xì)科目,增加代管資金余額)

84785018 

2024 12/06 09:50
發(fā)生支出的時(shí)候能看到,第二問(wèn)的同時(shí)在代管資金相關(guān)核算中記錄我沒(méi)看到,好像沒(méi)有代管資金這個(gè)會(huì)計(jì)科目吧?第一先問(wèn)已經(jīng)貸銀行存款了,第二先問(wèn)為什么還要貸銀行存款?。窟@不就多記了嘛,如果不用這個(gè)科目能直接用往來(lái)科目記賬嘛?能記賬的話應(yīng)該怎么記,用其他應(yīng)付款的話,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

樸老師 

2024 12/06 09:56
代管資金單獨(dú)一本賬不是嗎
