問題已解決
老師,請問下,我們6月份沒有入賬的發(fā)票已經(jīng)做了認證抵扣了,但是現(xiàn)在申報增值稅轉了轉出,這筆轉出怎么做分錄呀?



是費用的嗎?借管理費用
應交稅費,應交增值稅進項
貸,其他應付款
轉出是什么原因轉出?開了負數(shù)發(fā)票嗎?
2024 12/11 17:12

84785002 

2024 12/11 17:17
不是費用,是材料的,沒有開負數(shù)發(fā)票,這筆不用付款了,當時也沒有入賬

郭老師 

2024 12/11 17:19
借原材料,
應交稅費,應交增值稅進項,
貸應付賬款,
借應付賬款,
貸原材料
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
