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老師,開票時成本不夠,暫估了:借:材料2萬,貸:應付~暫估2萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本2萬,貸:材料2萬,收到材料票:只有1萬!借:應付~暫估1萬,貸:銀行1萬·多余的1萬暫估要沖掉,怎么做分錄?

84785037| 提問時間:2024 12/31 16:03
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以做 借:原材料-1 貸:應付賬款-暫估-1 借:成本-1 貸:原材料-1
2024 12/31 16:06
84785037
2024 12/31 16:09
合并分錄后,是不是就是:借:應付-暫估 貸:成本
小敏敏老師
2024 12/31 16:15
是的,同學,合并后是你寫的那個分錄。
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