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問題已解決

老師,這個(gè)小規(guī)模納稅人填申報(bào)表怎么算稅?????

在笑| 提問時(shí)間:06/28 17:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學(xué)碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長(zhǎng)期從事中級(jí)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師的教學(xué)工作,擅長(zhǎng)對(duì)問題進(jìn)行案例化解釋,助力學(xué)員順利通關(guān),夢(mèng)想成真。
已解答1955個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》:銷售額填寫:將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。銷售額的計(jì)算公式為:銷售額=含稅銷售額/(1+1%)。應(yīng)納稅額減征額填寫:對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算,填寫在“本期應(yīng)納稅額減征額”相應(yīng)欄次。

如果選擇按照3%納稅,則直接在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)” 欄次填寫含稅銷售額/(1+3%)

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/28 17:39
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