問(wèn)題已解決
老師,提前開發(fā)票了,但稅法要求按發(fā)票確認(rèn)收入,這樣科目要做?之前暫估庫(kù)存做成本,導(dǎo)致我的庫(kù)存商品都是負(fù)數(shù)了



郭老師
金牌答疑老師
職稱:兼顧顏值和才華的學(xué)霸級(jí)答疑老師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),有系統(tǒng)的理論知識(shí),化繁為簡(jiǎn),輕松攻克各種疑難問(wèn)題。
已解答1838個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
提前開發(fā)票但商品或服務(wù)未交付,按權(quán)責(zé)發(fā)生制不應(yīng)確認(rèn)收入,分錄為:```借:應(yīng)收賬款??貸:預(yù)收賬款```暫估成本與來(lái)票有差額時(shí),先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。若發(fā)票金額超過(guò)暫估成本且成本已結(jié)轉(zhuǎn),需做如下處理:1.紅沖暫估分錄:```借:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)??貸:庫(kù)存商品(紅字)```2.根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:```借:庫(kù)存商品??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)??貸:應(yīng)付賬款```3.調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本:```借:庫(kù)存商品??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)```
祝您學(xué)習(xí)愉快!
提前開發(fā)票但商品或服務(wù)未交付,按權(quán)責(zé)發(fā)生制不應(yīng)確認(rèn)收入,分錄為:```借:應(yīng)收賬款??貸:預(yù)收賬款```暫估成本與來(lái)票有差額時(shí),先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。若發(fā)票金額超過(guò)暫估成本且成本已結(jié)轉(zhuǎn),需做如下處理:1.紅沖暫估分錄:```借:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)??貸:庫(kù)存商品(紅字)```2.根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:```借:庫(kù)存商品??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)??貸:應(yīng)付賬款```3.調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本:```借:庫(kù)存商品??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)```
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09/03 19:40
