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年底增值稅怎樣結(jié)轉(zhuǎn)余額?

66841986| 提問時(shí)間:01/02 21:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果是銷大于進(jìn), 借記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”
01/02 22:01
劉艷紅老師
01/02 22:01
如果“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為借方余額,則做相反的分錄:借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”
66841986
01/03 15:09
如果有留底稅額呢?
劉艷紅老師
01/03 15:10
有留稅,不用結(jié)轉(zhuǎn),留底申報(bào)就可以
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