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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下3月接手一家公司賬務(wù),將對(duì)方提供的科目余額表輸入期初數(shù)據(jù),試算平衡后,得出的資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)據(jù)是一致的,但是年初數(shù)據(jù)不一致,怎么處理呢?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:03/20 13:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 年初數(shù)據(jù)是不一致的,你是3月份接受的,你的年初是2月底的數(shù)據(jù)。 正常的年初應(yīng)該是去年的期末數(shù)
03/20 13:56
84785044
03/20 14:23
恩,需要一致么?
小菲老師
03/20 14:23
同學(xué),你好 中途建賬,不需要一致的
84785044
03/20 15:23
中途建賬,是要輸入本期發(fā)生額還是本年累計(jì)發(fā)生額呢?
小菲老師
03/20 15:24
同學(xué),你好 看公司需求,如果期初是填上年期末金額.,那發(fā)生額是本年累計(jì)發(fā)生額
84785044
03/20 17:57
請(qǐng)問(wèn)下,我把科目余額表本年發(fā)生累計(jì)數(shù),還有其他數(shù)據(jù)填入了,只有應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的期初和期末余額對(duì)不上,這是什么原因呢?
小菲老師
03/20 18:01
同學(xué),你好 有截圖嗎??把截圖發(fā)一下
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