問題已解決
老師我想咨詢下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè),假設(shè)我是1月征期抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,然后3月份負(fù)數(shù)發(fā)票,那我申報(bào)增值稅是在3月征期去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是說更正1月份的增值稅申報(bào)表1月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。



在 3 月征期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。所以,1 月征期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,3 月份取得負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)在 3 月所屬期的增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而不需要更正 1 月份的增值稅申報(bào)表。
04/09 10:05

王玖玖 

04/09 10:16
我們專管員讓我去更正報(bào)表,弄的我莫名其妙,我說我在一月份也不知道3月會(huì)紅沖啊,怎么去更正一月的、好懵,

樸老師 

04/09 10:20
同學(xué)你好
直接按沖減后的更正

王玖玖 

04/09 10:22
但是她要我填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出..更正1月報(bào)表

樸老師 

04/09 10:24
同學(xué)你好
是的
現(xiàn)在都是對(duì)應(yīng)所屬期更正

王玖玖 

04/09 10:25
哦,現(xiàn)在是對(duì)應(yīng)的更正那就是我紅沖哪個(gè)月的就去更正哪個(gè)月的報(bào)表呀

王玖玖 

04/09 10:26
那豈不是萬一這個(gè)月紅沖了幾張不在一個(gè)月沖,就要更正幾次報(bào)表呀

樸老師 

04/09 10:28
對(duì)的
現(xiàn)在基本都這樣要求

王玖玖 

04/09 10:31
好的老師,我在咨詢下,紅字發(fā)票怎么看出來是紅沖幾月份的,票號(hào)能看出來不

樸老師 

04/09 10:34
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票上面都有

王玖玖 

04/09 10:41
但是我發(fā)票上只有紅沖的發(fā)票號(hào)和紅字信息號(hào),我看不出來是幾月份的,

樸老師 

04/09 10:42
你照著發(fā)票好去找

王玖玖 

04/09 10:46
好的好的啊啊啊啊啊頭都找通的,好多好多

樸老師 

04/09 10:49
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
