問題已解決
不是公司的車輛,前年處理時交了一千多的增值稅,現(xiàn)在要更正那個分錄,沖減增值稅,報稅的時候填哪一項?



現(xiàn)在是退處理車輛的款給對方嗎?
06/11 16:28

guoyali225 

06/11 16:37
交了一千多的增值稅,5個月紅沖之前的分錄,這個填在哪項?本期銷項和進項都是自動系統(tǒng)帶出來的,能不能不調(diào)這個稅?

guoyali225 

06/11 16:38
5月份,不是5個月

文文老師 

06/11 16:38
可以不調(diào)整,默認多交增值稅

guoyali225 

06/11 16:41
除了增值稅,其他項目需要怎么調(diào)整?

guoyali225 

06/11 16:42
要是調(diào)整增值稅的話,需要填到哪一項?

文文老師 

06/11 16:46
在未開票收入負數(shù)填寫

guoyali225 

06/11 16:56
這個有沒有稅務(wù)風(fēng)險?

文文老師 

06/11 16:57
若原來處理車輛時,沒開發(fā)票,按未開票收入處理的,則現(xiàn)在這樣填寫負數(shù),無風(fēng)險
