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問題已解決

請(qǐng)教一下公司注冊(cè)資本1000萬,23年9月甲占56%和乙占43%都把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙了,當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅都是0元轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在稽查出來讓按當(dāng)年的所有者權(quán)益706萬分別確認(rèn)個(gè)人所得稅收入,減去當(dāng)時(shí)實(shí)收資本1000萬占比(比如706萬*0.56=395萬-1000萬*0.56=-165萬)作為成本交個(gè)人所得,其中你的證明560萬已經(jīng)交過個(gè)人所得稅了才能作為成本去扣除,證明不了就得按照395萬的20%交個(gè)人所得稅,有遇到這樣情況的嗎,你們都是怎么解決的,請(qǐng)大家?guī)兔χед?/p>

84785032| 提問時(shí)間:09/08 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是虧損的 實(shí)際有出資 轉(zhuǎn)讓價(jià)格虧損也得交個(gè)稅 是這個(gè)意思
09/08 14:20
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