問題已解決
我想咨詢一下固定資產報廢的分錄怎么操作


1、將報廢的固定資產賬面價值轉入“固定資產清理”
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
2、將報廢時收回的殘值款計入“固定資產清理”
借:現金
貸:固定資產清理
3、計算并結轉固定報廢的吶失或收益
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
4、如有收益:
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
2021 11/11 13:53

84784959 

2021 11/11 14:00
就以前舊公司的座椅都給別人搬走了,沒有收錢 沒有殘值這個分錄怎么寫啊
逸一 

2021 11/11 14:06
賬面價值是0了對吧
借:累計折舊
貸:固定資產
