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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司無(wú)償贈(zèng)送給客戶貨物,分錄做的是借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)。填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候,無(wú)償銷(xiāo)售部分怎么填寫(xiě)?



增值稅視同銷(xiāo)售,申報(bào)上按正常銷(xiāo)售填寫(xiě)相應(yīng)的欄次就可以了,填在第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”和第2欄“其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”。
2021 12/06 09:22
