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問題已解決

老師,去年暫估了費用,當時分錄為,借管理費用,貸其他應付款-暫估費用,年度匯算清繳也調增了,今年該怎么做賬,才能把其他應付款沖掉

84784971| 提問時間:2022 04/10 16:06
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,為什么要沖其他應付款?
2022 04/10 16:07
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