問題已解決
老師我留抵稅額在應交稅費未交增值稅借方,轉出的分錄怎么做呢



你好
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
留抵稅額,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方體現(xiàn)才是啊?
2022 04/13 19:04

84784997 

2022 04/13 19:31
那我應該怎么修改呢

鄒老師 

2022 04/13 19:32
你好,把你之前結轉錯誤的分錄刪除,然后按正確的處理?
