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問題已解決

老師我留抵稅額在應交稅費未交增值稅借方,轉出的分錄怎么做呢

84784997| 提問時間:2022 04/13 18:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 留抵稅額,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方體現(xiàn)才是啊?
2022 04/13 19:04
84784997
2022 04/13 19:31
那我應該怎么修改呢
鄒老師
2022 04/13 19:32
你好,把你之前結轉錯誤的分錄刪除,然后按正確的處理?
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