問題已解決
請問,甲公司將項目出包給乙公司,首先預(yù)付10%備料款100萬,其中廠房60萬,冷卻循環(huán)系統(tǒng)40萬,分錄借:預(yù)付賬款-乙公司,這個借方分錄可以寫成這樣嗎: 借:預(yù)付賬款-廠房60萬 -冷卻循環(huán)系統(tǒng)40萬



您好
請問是要分別核算支付的款項明細嗎
2022 04/28 22:44

eidou 

2022 04/28 22:49
題目沒有寫要分別核算,答案就是借預(yù)付賬款-乙公司,我想問如果寫廠房和冷卻系統(tǒng)明細,是錯的嗎?

bamboo老師 

2022 04/28 22:52
是的 考試是不能這樣的
實際工作中可以根據(jù)自己需要設(shè)置

eidou 

2022 04/29 12:01
明白了!謝謝老師!

bamboo老師 

2022 04/29 12:02
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


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甲公司與乙公司簽訂合同,將該項目出包給乙公司承建。建造新廠房的價款為600萬元,建造冷卻循環(huán)系統(tǒng)的價款為400萬元,安裝生產(chǎn)設(shè)備需支付安裝費用50萬元。有關(guān)事項如下:(1)2009年2月10日,甲公司按合同約定向乙公司預(yù)付10%備料款100萬元,其中廠房60萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)40萬元。(2)2009年8月2日,建造廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)的工程進度達到50%,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算500萬元,其中廠房300萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)200萬元。甲公司抵扣了預(yù)付備料款后,將余款用銀行存款付訖。(3)2009年10月8日,甲公司購入需安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,價款總計450萬元,增值稅進項稅額為76.5萬元,已用銀行存款付訖。(4)2010年3月10日,建筑工程主體已完工,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算500萬元,其中,廠房300萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)200萬元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付。(5)2010年4月1日,甲公司將生產(chǎn)設(shè)備運抵現(xiàn)場,交乙公司安裝。(6)2010年5月10日,生產(chǎn)設(shè)備安裝到位,甲公司與乙公司辦理設(shè)備安裝價款結(jié)算50萬元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。分錄及數(shù)據(jù)
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甲公司是一家化工企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×19年1月經(jīng)批準啟動硅酸鈉項目建設(shè)工程,整個工程包括建造新廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)以及安裝生產(chǎn)設(shè)備等3個單項工程。2×19年2月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,將該項目出包給乙公司承建。根據(jù)雙方簽訂的合同,建造新廠房的價款為6000萬元,建造冷卻循環(huán)系統(tǒng)的價款為4000萬元,安裝生產(chǎn)設(shè)備需支付安裝費用500萬元。建造期間發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同約定向乙公司預(yù)付10%備料款1000萬元,其中廠房600萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)400萬元。(2)2×19年8月2日,建造廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)的工程進度達到50%,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算5000萬元,其中廠房3000萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)2000萬元。甲公司抵扣了預(yù)付備料款后,將余款通過銀行轉(zhuǎn)賬付訖。(3)2×19年10月8日,甲公司購入需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4500萬元,增值稅稅額為585萬元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主體已完工,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算5000萬元,其中,廠
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甲公司與乙公司簽訂合同,將該項目出包給乙公司承建。建造新廠房的價款為600萬元,建造冷卻循環(huán)系統(tǒng)的價款為400萬元,安裝生產(chǎn)設(shè)備需支付安裝費用50萬元。有關(guān)事項如下:(1)2009年2月10日,甲公司按合同約定向乙公司預(yù)付10%備料款100萬元,其中廠房60萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)40萬元。(2)2009年8月2日,建造廠房和冷卻循環(huán)系統(tǒng)的工程進度達到50%,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算500萬元,其中廠房300萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)200萬元。甲公司抵扣了預(yù)付備料款后,將余款用銀行存款付訖。(3)2009年10月8日,甲公司購入需安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,價款總計450萬元,增值稅進項稅額為76.5萬元,已用銀行存款付訖。(4)2010年3月10日,建筑工程主體已完工,甲公司與乙公司辦理工程價款結(jié)算500萬元,其中,廠房300萬元,冷卻循環(huán)系統(tǒng)200萬元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付。(5)2010年4月1日,甲公司將生產(chǎn)設(shè)備運抵現(xiàn)場,交乙公司安裝。(6)2010年5月10日,生產(chǎn)設(shè)備安裝到位,甲公司與乙公司辦理設(shè)備安裝價款結(jié)算50萬元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。分錄及數(shù)據(jù)
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預(yù)付賬款借方60萬
應(yīng)收賬款借方-60萬
可以調(diào)賬嗎?調(diào)成如下
借 應(yīng)收賬款 60萬
貸 預(yù)付賬款 60萬
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我們公司有個22年房租60萬 ,公司就經(jīng)營了8個月
房租就攤消了60萬 預(yù)付賬款還剩余20萬 現(xiàn)在公司要出清算報告
這個借方 預(yù)付賬款20萬 怎么清0呀?
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查看更多- 老師,比如8月份銷售收入,銷項稅額是100,進項稅額50 ;完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50,貸銀存50 昨天
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