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問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下,之前留底退稅不是都退給企業(yè)了嘛,那我填增值稅表二的時(shí)候,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出地方,然后增值稅附加稅表格我沒(méi)注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)附加稅申報(bào)表里有之前留底退稅退來(lái)的金額,怎么回事 1065.74是退給我們的留底稅,我表二里填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出地方,附加稅表里有這金額, 是不是之前填錯(cuò)了

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/24 11:09
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林在老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,在計(jì)算附加時(shí)候可以把之前留抵退稅的部分從新增增值稅種剔除,這樣就避免了重復(fù)繳納附加稅。
2022 10/24 11:18
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