問題已解決
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口低減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸:已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅)。 退稅款是183390.42元,這個分錄的借貸具體金額怎么寫呀



借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(差額)
其他應(yīng)收款(實(shí)際收到的金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(申請的金額)
2023 01/07 20:45
