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你好老師,有進(jìn)項(xiàng)稅留抵1千,用該進(jìn)項(xiàng)稅抵欠的增值稅800元,抵滯納金200元,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅800,借:營(yíng)業(yè)外支出200,貸:進(jìn)項(xiàng)稅1000。抵了滯納金,就是少計(jì)算了滯納金,又把少交的滯納金記營(yíng)業(yè)外支出增加了費(fèi)用,怎么能理解明白,營(yíng)業(yè)外支出記200又得調(diào)增補(bǔ)稅吧

gwc1118| 提問時(shí)間:2023 04/17 19:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
滯納金記到營(yíng)業(yè)外支出是對(duì)的。 然后匯算清繳,不能扣除,要調(diào)整應(yīng)納稅所得額交所得稅。
2023 04/17 19:18
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