問(wèn)題已解決
22年9月做了暫估成本分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 23年收到發(fā)票做賬:借:其他應(yīng)付款(負(fù))貸:利潤(rùn)分配-未(負(fù))借:利潤(rùn)分配-未 貸:其他應(yīng)付款 這樣處理可以嗎



你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么處理的
2024 01/06 16:51

22年9月做了暫估成本分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 23年收到發(fā)票做賬:借:其他應(yīng)付款(負(fù))貸:利潤(rùn)分配-未(負(fù))借:利潤(rùn)分配-未 貸:其他應(yīng)付款 這樣處理可以嗎
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