問題已解決
先開具給使用單位的銷項發(fā)票還未收到相應中標單位開具的進項發(fā)票,如果用其他項目的進項稅額抵扣怎么做分錄



沒有特別的分錄,直接勾選抵扣就行
2024 07/08 15:19

梧枝 

2024 07/08 15:34
老師,可是會形成留抵稅額也不用做分錄嗎

家權老師 

2024 07/08 15:35
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
