問題已解決
老師,公司是小規(guī)模納稅人,賣的農(nóng)產(chǎn)品,客戶買芒果賣價59.9元,要求開發(fā)票給個人,然后開了發(fā)票,但我們收到的金額本來是59.9元,但微信提現(xiàn)后到對公賬戶的金額是扣除手續(xù)費后59.58元,這個怎么做賬務(wù)處理



你好,是自產(chǎn)自銷免稅的嗎?
2024 09/23 10:08

郭老師 

2024 09/23 10:08
這個微信是企業(yè)的微信是嗎。

仙女不講理 

2024 09/23 10:12
不是自產(chǎn)自銷,對,是企業(yè)的微信收款碼

郭老師 

2024 09/23 10:14
借其他貨幣資金59.9
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費
借銀行存款59.58,
財務(wù)費用手續(xù)費0.32
貸其他貨幣資金59.9

仙女不講理 

2024 09/23 10:20
老師,為啥不是銀存科目,這個錢目前是出手續(xù)費后自動提現(xiàn)到對公賬戶

郭老師 

2024 09/23 10:21
他自動到你的公戶不是嗎?不就是銀行存款?

仙女不講理 

2024 09/23 10:21
老師,不好意思,剛剛沒看清楚,明白了,謝謝!

郭老師 

2024 09/23 10:21
不用客氣,工作愉快。

仙女不講理 

2024 09/23 10:29
老師,8月顧客買一袋紅糖開票給個人,然后她又退款了,9月發(fā)票紅沖,賬務(wù)處理怎么做

郭老師 

2024 09/23 10:30
8月借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
9月借應(yīng)銀行存款負(fù)數(shù),
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),
借庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

仙女不講理 

2024 09/23 10:32
8月底退給顧客的款,發(fā)票是9月才紅沖的

郭老師 

2024 09/23 10:33
那在8月份,再增加一個,借預(yù)收賬款貸銀行存款。然后9月份把銀行存款負(fù)數(shù)改成預(yù)收賬款負(fù)數(shù)。

仙女不講理 

2024 09/23 10:40
8月新增的分錄,在主營業(yè)務(wù)收入那個分錄完了,后面再增加嗎?

郭老師 

2024 09/23 10:41
8月借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借預(yù)收賬款
貸銀行存款
9月借預(yù)收賬款負(fù)數(shù),
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),
借庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

仙女不講理 

2024 09/23 10:49
好的,謝謝老師!

郭老師 

2024 09/23 10:51
不用客氣,工作愉快。
