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老師你好,我現(xiàn)在有幾張發(fā)票時2024年,不小心這個月入賬,也抵扣了,增值稅也報了,納稅期還沒到,我現(xiàn)在咋辦?
樸老師
??|
提問時間:07/08 10:45
#建筑#
有兩種處理方式: 更正申報:登錄電子稅務局,找到增值稅申報更正功能,撤銷或直接更正已申報報表,剔除 2024 年發(fā)票數(shù)據(jù),重新填寫正確申報,調(diào)整多抵進項。 下月調(diào)整:本月對 2024 年發(fā)票進項做轉(zhuǎn)出(借成本 / 費用 貸應交稅費 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 ),成本費用做以前年度損益調(diào)整沖回;下月申報時,進項轉(zhuǎn)出填負數(shù)加回,同時填入 2024 年發(fā)票進項抵扣,企業(yè)所得稅同步調(diào)整 。
?閱讀? 84
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項目工地上購鐵樹入什么科目
文文老師
??|
提問時間:07/08 10:25
#建筑#
你好,可計入工程施工科目
?閱讀? 88
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你好,老師,門窗的施工合同,是不是只能開9%的發(fā)票!如果門窗采購合同,含安裝,是不是可以13%計稅?
樸老師
??|
提問時間:07/08 10:19
#建筑#
門窗施工合同和含安裝的門窗采購合同的稅率,需根據(jù)具體情況判斷,并非固定為某一稅率,簡單回答如下: 門窗施工合同:若施工方只提供安裝服務,一般納稅人按 9% 稅率開票。若銷售自產(chǎn)門窗并提供安裝,應分別核算,銷售門窗按 13%,安裝服務按 9%;未分別核算則從高按 13% 計稅。 門窗采購合同含安裝:從事貨物生產(chǎn)、批發(fā)或零售的單位和個體工商戶,按混合銷售,適用 13% 稅率。其他單位和個體工商戶,按銷售服務,稅率為 9%。若能分別核算銷售額,也可分別按 13% 和 9% 計稅。
?閱讀? 71
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營業(yè)范圍是勞務服務,請問可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 09:47
#建筑#
你好,是指是否可以開建筑服務 ?
?閱讀? 56
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老師,建筑業(yè)企業(yè)在異地預繳稅款時已經(jīng)預繳了水利,那在企業(yè)所在地申報時還需要申報水利嗎,還是進行0申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:45
#建筑#
本地申報沒有申報的部分,已經(jīng)預交的不再申報
?閱讀? 80
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建筑公司收到的投標平臺開的技術(shù)服務費,中標之后交的招標代理服務費,需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 09:42
#建筑#
招標代理服務費,不需要交印花稅
?閱讀? 71
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你好,老師,個體建筑勞務,可以開勞務.修理修配的發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 08:51
#建筑#
你好,你有這個營業(yè)范圍就可以。
?閱讀? 75
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兩年前累計付給供應商的貨款,1千萬一直沒開票,現(xiàn)在對方想給我們開票,還能收嗎?退回貨款也有風險的話,有沒有第三種辦法?麻煩老師詳解一下
宋生老師
??|
提問時間:07/08 08:27
#建筑#
你好,你們已經(jīng)將這些貨物賣出去了,是嗎? 你們賣出去有沒有確認收入的?
?閱讀? 88
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老師,請問項目這個月沒有工資是零申報嗎?還是不報
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 17:56
#建筑#
是的,那個按0申報就行
?閱讀? 71
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老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數(shù)據(jù)填寫錯了,但是主表預交數(shù)據(jù)填寫0,我準備這個月報增值稅把預交的填寫進去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:07/07 17:50
#建筑#
你好,你已經(jīng)申報了嗎? 這個可以更正申報的
?閱讀? 74
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老師一般納稅人建筑行業(yè)簡易計稅月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)馬
宋生老師
??|
提問時間:07/07 17:47
#建筑#
你好,這個可以不用結(jié)賬,直接交就好了。
?閱讀? 63
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老師您好,所得稅季報,下面圖片第14列,本年實際已繳納所得稅額,含匯算清繳時補交的金額嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 16:39
#建筑#
你好,這個不包括的。
?閱讀? 73
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老師好,工地上購集裝箱作為臨時設施,會計分錄怎樣寫
文文老師
??|
提問時間:07/07 15:51
#建筑#
借:工程施工 貸:銀行存款
?閱讀? 105
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應付職工薪酬科目還可以設置員工名字嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 15:11
#建筑#
可以,應付職工薪酬科目還可以設置員工名字
?閱讀? 67
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建筑企業(yè),以前公司業(yè)務不正規(guī),銷項沒有進項,只走了賬,沒開票,現(xiàn)在還能再把發(fā)票走平嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 15:04
#建筑#
現(xiàn)在還能再開發(fā)票走平。
?閱讀? 88
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報銷建造師證件 銀行付款 怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:12
#建筑#
您好, 借:管理費用-職工培訓費 貸:銀行存款
?閱讀? 57
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公司的員工繳納了多少的社保在哪里可以查得到?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:54
#建筑#
您好,員工可以自已查,關(guān)注當?shù)厣绫?2333
?閱讀? 93
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專票2025.5月已入帳做成本,發(fā)票已打?。ó斣挛凑J證),2025年6月已認證,發(fā)票還需要重新打印入帳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:48
#建筑#
您好,不用的,不用重新打印入賬
?閱讀? 63
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個人的社保繳納了多少錢如何查詢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:23
#建筑#
您好,關(guān)注你們當?shù)厣绫?2333上面可以查
?閱讀? 80
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建筑企業(yè)發(fā)票上建筑項目名稱填成具體工程名稱(入xxx公司天然氣安裝),可以用嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:19
#建筑#
發(fā)票上建筑項目名稱填成具體工程名稱(入xxx公司天然氣安裝),可以用。
?閱讀? 64
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老師,我們一般情況下不是每個月都會開銷項發(fā)票,那難道平時都不需要勾選進項發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 10:58
#建筑#
您好,這個看你自已,可以平時勾選,也可以月底一起
?閱讀? 71
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你好老師,請問一下,一張銷售發(fā)票開的內(nèi)容是制冷設備保養(yǎng)服務,1項,含稅金額是21720.(不含稅19221.24,稅額2498.76),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本如何寫分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:56
#建筑#
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按銷售數(shù)量*進貨單價 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
?閱讀? 74
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去年的工資,今年發(fā)才放,去年沒有計提 如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:16
#建筑#
直接做為25年工資計提
?閱讀? 85
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老師,您好!我們公司有輛工具車2015年購買的,已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在又賣給個人一萬塊,這個我賬面要做什么處理嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 09:43
#建筑#
該車抵扣過進項嗎
?閱讀? 68
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工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工人的工資才發(fā),但是,工人的工資是甲勞動局發(fā)的,這個工資表的日期是寫今年2025年6月份的嗎? 分錄如何寫?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 09:34
#建筑#
你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。
?閱讀? 122
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1、人工測算個稅分錄:(甲方代發(fā)的工資是按人工測算的個稅來發(fā)放的) 計提:借:工程施工-工資 10422880 貸:應付職工薪酬 1042880 2、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬10422880 貸:應收帳款-甲方 1030025.87 貸:應交稅費-12854.13 個稅系統(tǒng)測算的個稅:11894.9 差異個稅金額:959.23 這塊如何調(diào)帳?
郭老師
??|
提問時間:07/07 09:22
#建筑#
下一個月再給人家補發(fā)下去,借應交稅費959.23, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
?閱讀? 84
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人工測算個稅:12854.13 系統(tǒng)測算個稅:11894.9 這個差額的部分如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 08:56
#建筑#
你好,這個是這樣,你應該對比下,看是哪個地方出現(xiàn)的差異,如果同樣的收入,這2個肯定有一個是做錯了。 沖減錯誤的,按正確的做。
?閱讀? 85
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老師,現(xiàn)在要付工地工人工資,是不是可以直接給他們申報工資?需要公司開票分包票給甲方后才能申報工資嗎?公司是一般納稅人,后續(xù)肯定要開分包票過去的
宋生老師
??|
提問時間:07/07 08:19
#建筑#
你好,屬于你們公司的員工就可以申報 不一定要開發(fā)票給甲方后才申報。
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老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應交稅費科目余額是負數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應怎么操作
郭老師
??|
提問時間:07/06 18:01
#建筑#
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費,應交增值稅負數(shù) 借應交稅費應交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù),如果只有這一個銷售額然后去你的增值稅申報表里面有一個10欄,在這里面前負數(shù)銷售額就行
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施工企業(yè)自行承擔支付給工人的賠償款可以直接計入工程成本嗎?還是計入管理費用
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/06 11:46
#建筑#
那個計入管理費用就行
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