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老師,甲公司的股東A占股1000萬,全部已經(jīng)實繳,賬面顯示實收資本1000萬,后來A將其股份以0元全部轉(zhuǎn)讓給了B,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后甲公司又降資了(股權(quán)比例不變),降資之后股東B按照新的注冊資本計算股份變成了300萬元,那么多出來的700萬實收資本應(yīng)該怎么處理,退的話是退給A還是退給B。
樸老師
??|
提問時間:08/01 14:24
#稅務(wù)#
多出來的 700 萬實收資本應(yīng)退給 B,因 A 已完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓,B 是減資時股東。按流程,決定減資時沖減 B 的實收資本,實際退還時轉(zhuǎn)出資金,且要依規(guī)走減資程序(通知債權(quán)人等 ),同步關(guān)注稅務(wù)風險 。
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老師,含稅金額是不是是稅前金額
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:22
#稅務(wù)#
含稅金額 是是稅前金額
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貨物是客戶在境內(nèi)使用,不做運出境外的動作,付款方是在境外公司匯入給我們公司,這種要怎么走,比較正規(guī)的
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:14
#稅務(wù)#
你好,視同內(nèi)銷進行處理
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你好老師,我們公司有一個員工1到6月在公司上班,7月份自己成立了個體戶,供應(yīng)公司材料,1-6月我是報工資的,那7月份開始他的個體戶收入千,和工資給會沖突?
暖暖老師
??|
提問時間:08/01 14:10
#稅務(wù)#
你好,不沖突的這個,他自己的是生產(chǎn)經(jīng)營所得
?閱讀? 22
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老師,我們老板有兩個公司,我去了,我申報個稅的話,在哪個公司申報比較好呢?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:56
#稅務(wù)#
同學,你好 你和那家公司簽訂勞動合同,個稅就在哪家申報
?閱讀? 24
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出口備案單證,港雜費的發(fā)票品名應(yīng)該要開什么的?如果發(fā)票品名是開*經(jīng)紀代理服務(wù)*代理運費是有什么影響?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:55
#稅務(wù)#
同學,你好 沒有影響,是可以的
?閱讀? 23
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殘保金如何計算,公式是什么? 我們單位大概員工75人,每個月工資大概43萬,劃下來每個月大概6200的工資,那明年殘保金是多少?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 13:51
#稅務(wù)#
殘疾人就業(yè)保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
?閱讀? 27
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老師,怎么以前的會計給老板做工資,是做了一萬塊錢一個月,還是個整數(shù),這樣子不好吧?個稅有啥影響嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:51
#稅務(wù)#
同學,你好 可以給老板做工資,只要申報個稅就行
?閱讀? 23
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如果老板讓會計虛開發(fā)票,會計并不知道內(nèi)情,開票員是會計,被國稅查到,誰擔責任呢
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:42
#稅務(wù)#
同學,你好 老板擔責
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老師,這種情況怎么處理
郭老師
??|
提問時間:08/01 13:40
#稅務(wù)#
需要先對之前月份申報表的“累計減除費用確認”進行更正,然后再進行本月申報。具體步驟如下: ①登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),選擇1月所屬期,點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】—【更正申報】。 ②點擊【1收入及減除填寫】-【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費用扣除確認】,選擇需要一次性扣除6萬元減除費用的納稅人,在【是否直接按照6萬元扣除】欄次將【否】修改為【是】。如果確認當前信息無誤,點擊下方的【確認】按鈕直接關(guān)閉界面。 ③減除費用扣除名單確認完成后,點擊【2稅款計算】—【重新計算】,然后點擊【4申報表發(fā)送】—【發(fā)送申報】。完成更正申報,依次更正申報至本月。(注意:應(yīng)從1月開始依次更正申報至上一所屬期。) ④切換到本月所屬期,打開【綜合所得申報】,核對【減除費用扣除確認】名單內(nèi)該納稅人在【是否直接按照6萬元扣除】欄次選擇【是】,完成申報即可。
?閱讀? 37
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你好老師,公司購承兌有部分差額,報增值稅的時候說是在未開票收入報6%的金融服務(wù),那我需要填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呀,找不到應(yīng)稅服務(wù)銷售額,公司業(yè)務(wù)是銷售貨物,只是購承兌付供貨商貨款,購承兌的時候有一點差價
樸老師
??|
提問時間:08/01 13:35
#稅務(wù)#
購承兌差價屬于金融服務(wù)(金融商品轉(zhuǎn)讓),6% 稅率,不能填 “應(yīng)稅貨物 / 勞務(wù)銷售額”。應(yīng)找申報表中 “6% 稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄次填(看完整表,若沒顯示,聯(lián)系稅局確認 ),按銷售額 87146.23、稅額 5228.77 填列
?閱讀? 411
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老師,辦理外徑證,增值稅和附加稅要預(yù)交,企業(yè)所得稅也要預(yù)交嗎?公司一直是虧損的,這個企業(yè)所得稅預(yù)交了會不會很麻煩。
宋生老師
??|
提問時間:08/01 13:27
#稅務(wù)#
你好,這個看地方,很多都是要交的。
?閱讀? 28
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(依據(jù)我國法律成立的)意思就是(在我國注冊登記)的意思嗎,那如果是是依據(jù)我國法律成立的,注冊登記地是外國的,實際管理機構(gòu)也是外國的,這屬于居民企業(yè)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 13:24
#稅務(wù)#
你好,這種不屬于的了。
?閱讀? 407
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稅前工資,申報工資,有什么不同,稅前工資減掉社保和公積金嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:13
#稅務(wù)#
同學,你好 稅前工資,申報工資,其實是一樣的。 個稅申報工資也是按照稅前工資申報的,只不過在申報個稅的時候,還要填入社保公積金,再算個稅
?閱讀? 24
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老師,公司股東和員工的醫(yī)療費用能入賬不?計入什么科目?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:12
#稅務(wù)#
同學,你好 發(fā)票抬頭是公司的嗎?
?閱讀? 29
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公司為員工申報個稅免稅申報要怎么操作?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:11
#稅務(wù)#
同學,你好 為什么個稅免稅??是不滿5000 ??
?閱讀? 26
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即征即退是什么意思啊
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:04
#稅務(wù)#
同學,你好 稅務(wù)機關(guān)在征收增值稅時,先足額征收后再將已征的全部或部分稅款退還給納稅人的一種稅收優(yōu)惠政策
?閱讀? 46
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園區(qū)核定征收存在哪些潛在風險
小菲老師
??|
提問時間:08/01 12:56
#稅務(wù)#
同學,你好 核定征收,不做賬,企業(yè)不知道自己企業(yè)實際經(jīng)營情況
?閱讀? 19
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老師你好!請問一下個稅申報工資是2875.32元,但社保申報工資為5900元,可以嗎?會不會帶來稅務(wù)風險,以后會對社保有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/01 12:46
#稅務(wù)#
個稅申報工資 2875.32 元,社保申報工資 5900 元,這種情況一般是不可以的,可能存在稅務(wù)風險,也可能對社保產(chǎn)生影響。 金稅四期系統(tǒng)會對社保和個稅數(shù)據(jù)進行比對,差異超過 10% 可能觸發(fā)預(yù)警。若被查實存在問題,企業(yè)可能面臨補繳稅款、滯納金和罰款等處罰。對于社保,若社保申報工資高于實際應(yīng)繳基數(shù),可能影響員工未來社保待遇;若屬于虛報,被社保部門查實后,可能需更正基數(shù),企業(yè)還可能要承擔員工社保待遇受損的賠償責任
?閱讀? 22
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個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅稅率表具體如下:全年個稅區(qū)間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個稅區(qū)間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。 老師,這個稅率,對個人獨資企業(yè)適用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/01 12:46
#稅務(wù)#
是的,個人獨資也是用這個
?閱讀? 23
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最近老是看到一些關(guān)于園區(qū)核定征收,可以少交稅的相關(guān)信息,想了解一下
小菲老師
??|
提問時間:08/01 12:38
#稅務(wù)#
同學,你好 就是園區(qū)稅收優(yōu)惠,是針對這個園區(qū)的企業(yè),稅務(wù)局使用核定征收的方式,減少稅收
?閱讀? 23
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老師那25年取得發(fā)票還是錄入24年12月成本,現(xiàn)在稅務(wù)局要來看憑證發(fā)票,如何給他們解釋啊,
小菲老師
??|
提問時間:08/01 12:30
#稅務(wù)#
同學,你好 24年的成本費用,沒有發(fā)票,可以先暫估的
?閱讀? 20
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老師您好/:coffee,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),有一小部分車庫,是直接贈送給業(yè)主的,稅務(wù)局要求這些做視同銷售處理,但是實際上這些我們一分錢也沒有收到??? 這樣的話,這部分車庫,怎樣記賬呢? 這部分的成本怎么做?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:08/01 12:27
#稅務(wù)#
那你開發(fā)票的時候能給對方把車庫和房屋都開了發(fā)票嗎?然后再分別開一個折扣。
?閱讀? 32
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老師,刻章公司有的客戶不要發(fā)票是不是就不用給開了?畢竟成本票也少
小菲老師
??|
提問時間:08/01 12:25
#稅務(wù)#
同學,你好 不要發(fā)票,就不用開具了
?閱讀? 20
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報關(guān)代理費開專票還是普票,開專票以后抵扣后影不影響退稅。
郭老師
??|
提問時間:08/01 12:17
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不管專票,普票都是一樣的,抵扣不了增值稅,他也不退稅 生產(chǎn)企業(yè)的開專票可以抵扣
?閱讀? 21
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老師,請問小公司購買1萬多的辦公用手機合理嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/01 12:10
#稅務(wù)#
同學,你好 是可以的
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工會經(jīng)費那種情況需要申報繳納
宋生老師
??|
提問時間:08/01 12:04
#稅務(wù)#
你好,這個看當?shù)囟悇?wù)局認定了。一般超過30人就要。
?閱讀? 20
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宋生老師 關(guān)鍵是發(fā)票只有利息這塊有進項 您這邊讓沖的是不是利息這塊的進項 ?還是讓沖的是后期固定資產(chǎn)發(fā)票進來時進項,我覺得應(yīng)該是沖的后期固定資產(chǎn)進來的進項 如果不進來 這個待確認進項一直掛著
宋生老師
??|
提問時間:08/01 12:02
#稅務(wù)#
你好,是的,就是沖的后期固定資產(chǎn)進來的進項
?閱讀? 36
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老師 電子稅務(wù)局下載不了發(fā)票 只有詳情預(yù)覽交付這三欄
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 11:46
#稅務(wù)#
開的發(fā)票才是那樣子,下載是在全量發(fā)票查詢
?閱讀? 26
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勞務(wù)公司和專業(yè)的勞務(wù)派遣公司,我怎么開票,謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:08/01 11:44
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)派遣公司可開人力資源服務(wù)
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