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事業(yè)單位員工家屬去世,單位買的花籃,這個計入什么科目
樸老師
??|
提問時間:12/04 09:25
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位買花籃慰問員工家屬去世,應計入 “對個人和家庭的補助支出” 科目。
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剛開始做政府會計時,預算會計的這些科目需要年初數(shù),是嗎? 1、資金結(jié)存 2、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 3、財政撥款結(jié)余 4、非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 5、非財政撥款結(jié)余
暖暖老師
??|
提問時間:03/20 16:35
#事業(yè)單位#
你好,如果有期初余額就寫上,沒有的不需要管的
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老師您好, 預算會計這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項目 計提管理費 借非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~a項目。 貸非財政撥款結(jié)余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目。 支出管理費時候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時候。 事業(yè)收入轉(zhuǎn)入到非財政撥款結(jié)余 a項目 支出管理費 轉(zhuǎn)入到非財政撥款結(jié)余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 那么非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)a項目之前前提取的管理費怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計提時按資金劃轉(zhuǎn)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目,后續(xù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)按正常流程,前期計提的管理費已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結(jié)余”,結(jié)轉(zhuǎn)時自然銜接 。
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老師請問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計提5月份的吧?因為6月份發(fā)5月份的工資
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 12:37
#事業(yè)單位#
您好,是的,是當月計提當月的工資
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老師,財務知識考的都是那些內(nèi)容,我考的是醫(yī)院的事業(yè)單位呢,麻煩您了
宋生老師
??|
提問時間:06/10 12:02
#事業(yè)單位#
考試內(nèi)容通常包括:基礎(chǔ)會計理論(會計科目、借貸記賬法、會計報表編制等);財務管理(預算管理、成本核算、資金管理);財務法規(guī)(會計法、稅法、醫(yī)院財務制度);以及醫(yī)院特有的財務知識(醫(yī)療收費管理、醫(yī)保結(jié)算、藥品和耗材成本核算等)。
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農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
董孝彬老師
??|
提問時間:05/03 11:02
#事業(yè)單位#
您好,可以用的,農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人購買苗木,對方開的免稅票可用。在報稅時,因小規(guī)模納稅人采用簡易計稅方法,不能抵扣進項稅,所以該發(fā)票不影響增值稅申報。可將苗木購買支出計入成本費用,在計算企業(yè)所得稅時稅前扣除,減少應納稅所得額,降低企業(yè)所得稅稅負。
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學校向校友會支付的資金,以什么原始材料如何記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 08:59
#事業(yè)單位#
就是銀行回單就行了哈
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想問下老師,單位這月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務會計應該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
宋生老師
??|
提問時間:06/17 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準確性。
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個人去稅局代開的發(fā)票,紅沖的話還是得他本人去紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:35
#事業(yè)單位#
是的,那個需要本人去辦理的
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行政單位,軍供站收取新兵伙食費如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:12/11 11:22
#事業(yè)單位#
財務會計 收取新兵伙食費: 借:銀行存款等科目 貸:應繳財政款 預算會計 收取新兵伙食費:由于該款項不屬于納入部門預算管理的現(xiàn)金收支,所以預算會計不做賬務處理 。 待軍供站按規(guī)定將新兵伙食費上繳財政時,再進行如下賬務處理: 財務會計 上繳財政: 借:應繳財政款 貸:銀行存款等科目 預算會計 上繳財政:同樣,此業(yè)務不涉及納入部門預算管理的現(xiàn)金收支,預算會計無需進行賬務處理 。
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有中級會計,怎么申請成為政府的評標專家入庫呢?除了中級職稱,還需要什么必備條件呢?
樸老師
??|
提問時間:06/30 15:36
#事業(yè)單位#
申請政府評標專家入庫,除中級會計職稱,關(guān)鍵條件及流程: 條件: 滿 8 年相關(guān)工作經(jīng)驗(如財務、造價等); 無不良記錄,守規(guī)公正; 熟招投標法規(guī)、評標流程 。 流程: 當?shù)毓操Y源交易 / 政府采購網(wǎng)注冊填報,傳職稱證、工作證明等; 單位審核后,主管部門(財政 / 發(fā)改等)初審; 過培訓、考試,公示無異議后入庫 。
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公司還沒開開通網(wǎng)銀,是不是對公轉(zhuǎn)賬的話,只能去銀行轉(zhuǎn)
樸老師
??|
提問時間:05/21 12:59
#事業(yè)單位#
同學你好 對的 只能去柜臺
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老師您好!醫(yī)院的資產(chǎn)負債表中如果累計盈余-醫(yī)療盈余余額呈現(xiàn)負數(shù)的話,在填列累計盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余項目的余額時,是否應該先減去累計盈余-醫(yī)療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,是要減去。
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老師你好,事業(yè)單位開出了一張1%的技術(shù)服務增值稅普票,我做賬的科目是事業(yè)收入,這筆收入要報企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 17:18
#事業(yè)單位#
是的,那個交交所得稅的
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老師請問下,工商年報企業(yè)通訊地址是填注冊地址還是辦公地址?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 10:56
#事業(yè)單位#
那個是填辦公地址的哈
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老師請問一下,我們公司幫一個親戚交幾個月社保,4月份增員的,3月和4月社保都扣款了,但我想給她每個月發(fā)點工資,社保費用全部她自己承擔,這個賬務怎么處理好呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:35
#事業(yè)單位#
至少每月申報工資不能低于當?shù)刈畹凸べY比如2000
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老師好,退休人員職業(yè)年金做什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:58
#事業(yè)單位#
你好,這個計入管理費用-企業(yè)年金
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老師好,事業(yè)單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
郭老師
??|
提問時間:04/22 13:48
#事業(yè)單位#
你帶的具體都是什么括號?還有你們注冊名稱的時候到底有沒有這個括號的名字? 因為我見到的是不帶的
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請老師解答一下,謝謝老師
西奧老師
??|
提問時間:04/02 23:18
#事業(yè)單位#
同學你好 是哪里不明白
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你好老師,幫忙解答一下,謝謝
李咚老師
??|
提問時間:03/20 11:27
#事業(yè)單位#
同學您好,很高興為您服務。請稍等我看一下。
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老師在嗎?請問一下4月給一個人增員了,扣了3和4月社保費,我是4月份給她發(fā)了工資4月也申報了個稅,這個賬務是怎么處理的呀?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 12:04
#事業(yè)單位#
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
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事業(yè)單位慰問困難職工18000,慰問困難黨員5000可以都計入福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 09:16
#事業(yè)單位#
你好,是的,自己公司的是入福利費。
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老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務費,勞務合同可以約定勞務個稅由院里承擔嗎?合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#事業(yè)單位#
你好,你可以增加他的勞務費,使得他扣掉個人部分后還能夠拿到那么多錢。
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老師,行政單位收到自有資金賬戶銀行存款利息,利息可由單位自己安排支出,請問收到利息時應該怎么有會計科目啊?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 11:28
#事業(yè)單位#
財務會計: 借:銀行存款 貸:其他收入 預算會計: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 貸:其他預算收入
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老師,請問有可以自動計算的財務報表嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:03/24 08:53
#事業(yè)單位#
你好!你可以看下有沒有用
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請問,今年需要退回去年的補助收入,應該怎么記賬,去年收的時候是借銀行存款貸 補助收入,今年退回怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 16:18
#事業(yè)單位#
借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款
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你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農(nóng)戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現(xiàn)在我們這個關(guān)于辣子種植的事情需要起訴,關(guān)于這個的所有的東西要提供,這個200萬也到現(xiàn)在沒有還,辣子是2024年發(fā)生的,300萬是2023年借的,這個情況怎么說是合理,合規(guī)的
郭老師
??|
提問時間:07/03 13:07
#事業(yè)單位#
那你們現(xiàn)在就是不打算還錢,也不打算還棉花?所以人家要起訴你們,是這個意思吧?
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老師,你好!想問下學校買了一臺打印機,但是現(xiàn)在還沒有付款(因為固定資產(chǎn)不從零戶支),只能申請學費回撥中支。這種情況能做入賬嗎?還是支付時再入固定資產(chǎn)?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:46
#事業(yè)單位#
你好,你可以先掛在應付賬款。
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老師,律師代理費專票不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/05 14:18
#事業(yè)單位#
那個可以抵扣的哈
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老師,比如下題發(fā)生在實現(xiàn)中,月底做賬可否直接借經(jīng)營費用,貸銀行存款,不掛往來呢
西奧老師
??|
提問時間:04/05 22:07
#事業(yè)單位#
同學你好 看是現(xiàn)付還是遲付 如果現(xiàn)付是可以的
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