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是的老師實(shí)物存放在我們這兒
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 13:39
#CPA#
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題呢?
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固定資產(chǎn)模具的賬務(wù)處理,客戶給的模具定金,我們采購(gòu)上來(lái)模具,這個(gè)固定資產(chǎn)管理怎么走
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 13:06
#CPA#
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
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請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險(xiǎn)費(fèi),他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 07:23
#CPA#
同學(xué)你好,我給你解答
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請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 07:20
#CPA#
同學(xué)你好,我給你解答
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老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時(shí)候可以直接算年金凈流量然后再加個(gè)負(fù)號(hào)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 22:51
#CPA#
這個(gè)是可以的,您好
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老師,算稅前利潤(rùn)時(shí)等=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤(rùn)÷稅前利潤(rùn),公式里的稅前利潤(rùn)=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤(rùn)實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 22:46
#CPA#
對(duì)這個(gè)實(shí)際上是不一樣的內(nèi)容。
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免稅合并,產(chǎn)生的商譽(yù)的初始計(jì)量會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)吧,他只是不能產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,對(duì)不對(duì)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 22:11
#CPA#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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所得稅,稅法不認(rèn)權(quán)益法,所以長(zhǎng)期持有的長(zhǎng)投不確認(rèn)遞延所得稅,那成本法下的長(zhǎng)投長(zhǎng)期持有確不確認(rèn)遞延所得稅?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 18:12
#CPA#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 57
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這個(gè)是不是不太嚴(yán)謹(jǐn),還有計(jì)入資本公積的,對(duì)不
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 17:36
#CPA#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師我想問(wèn)問(wèn)這塊為什么是遞延所得稅負(fù)債
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 17:06
#CPA#
暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回 企業(yè)需沖減前期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)減少當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
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老師,我們是建筑公司,有個(gè)工人是勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的,他跟勞務(wù)公司簽訂的是勞動(dòng)合同,我們跟勞務(wù)公司簽訂的是勞務(wù)分包合同,那這個(gè)工人和我們簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 17:02
#CPA#
你們跟勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議就行,不需要再跟個(gè)人簽訂合同
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老師,我想問(wèn)下,我在補(bǔ)填國(guó)家信用信息公示平臺(tái)填那個(gè)社保信息,里面有個(gè)填本期實(shí)際繳費(fèi)的金額是指的好久到好久的呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 15:18
#CPA#
是填報(bào)當(dāng)年全年的
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老師,一項(xiàng)銷售行為既涉及技術(shù)服務(wù)也涉及貨物,按照多少的稅率算銷項(xiàng)稅額?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 15:12
#CPA#
分開選不同的稅率開,不分開就是13%
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問(wèn)老師一個(gè)現(xiàn)金流量表相關(guān)的問(wèn)題,繳納分紅的個(gè)稅,是歸屬于支付的稅費(fèi)。還是籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出,分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金?
歐陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 13:46
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 繳納分紅的個(gè)稅應(yīng)歸屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量中的“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”。因?yàn)椤胺峙淅麧?rùn)支付的現(xiàn)金”反映的是企業(yè)實(shí)際支付給股東的現(xiàn)金股利等利潤(rùn)分配款項(xiàng),而繳納分紅的個(gè)稅是企業(yè)替股東代扣代繳的稅費(fèi),本質(zhì)是企業(yè)履行納稅義務(wù)的支出,所以屬于支付的稅費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們公司做馬來(lái)西亞跨境,平臺(tái)代扣的低價(jià)值商品銷售稅怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:47
#CPA#
借:應(yīng)收賬款 - XX 跨境平臺(tái) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(馬來(lái)西亞低價(jià)值商品) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣馬來(lái)西亞銷售稅 2. 平臺(tái)結(jié)算(扣除代扣稅后收款,收款憑證) 分錄: 借:銀行存款 - 外幣戶 / 人民幣戶(實(shí)際到賬金額) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣馬來(lái)西亞銷售稅(平臺(tái)已代扣的稅額) 貸:應(yīng)收賬款 - XX 跨境平臺(tái)
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公司購(gòu)買知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者商標(biāo)專利,用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評(píng)估價(jià)投資到另一個(gè)公司,有溢價(jià)的話需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:32
#CPA#
您好,按評(píng)估價(jià)入賬,對(duì)方按這個(gè)入賬就可以,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第二十七條規(guī)定,股東可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資,但必須對(duì)這些非貨幣財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。因此,知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為出資方式,需要具備確定、現(xiàn)存、可評(píng)估、可轉(zhuǎn)讓的特點(diǎn),只有通過(guò)評(píng)估,才能確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的具體價(jià)值,確保其作為合法的出資形式投入公司
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老師,我們是建筑公司,翻斗車師傅給我們拉了點(diǎn)垃圾,沒(méi)給錢,買的茶和啤酒,共400元,給他的,發(fā)票開給我們公司了,這個(gè)計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 10:34
#CPA#
你好,這個(gè)你不如直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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老師,我們是建筑公司,給工地的工人購(gòu)買廚房用具,比如鍋碗瓢盆,這個(gè)屬于福利費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 10:16
#CPA#
是的,那個(gè)是屬于福利費(fèi)的
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這道題解析我不理解。有沒(méi)有老師解答一下謝謝
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 22:56
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本題可根據(jù)租賃付款額現(xiàn)值的計(jì)算公式來(lái)求解。###步驟一:明確租賃付款額現(xiàn)值的構(gòu)成租賃付款額現(xiàn)值包括每年固定租金的現(xiàn)值和租賃結(jié)束時(shí)恢復(fù)辦公樓原樣預(yù)計(jì)支出的現(xiàn)值。###步驟二:計(jì)算每年固定租金的現(xiàn)值每年年末支付固定租金\(50\)萬(wàn)元,租賃期為\(10\)年,增量借款利率為\(6\%\),年金現(xiàn)值系數(shù)\((P/A,6\%,10)=7.3601\)。根據(jù)年金現(xiàn)值公式\(P=A\times(P/A,i,n)\)(其中\(zhòng)(P\)為現(xiàn)值,\(A\)為年金,\(i\)為利率,\(n\)為期數(shù)),可得每年固定租金的現(xiàn)值為:\(50\times7.3601=368.005\)(萬(wàn)元)###步驟三:計(jì)算租賃結(jié)束時(shí)恢復(fù)辦公樓原樣預(yù)計(jì)支出的現(xiàn)值B公司預(yù)計(jì)在租賃結(jié)束時(shí)將該辦公樓恢復(fù)原樣將要發(fā)生的支出為\(20\)萬(wàn)元,復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)\((P/F,6\%,10)=0.5584\)。根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值公式\(P=F\times(P/F,i,n)\)(其中\(zhòng)(P\)為現(xiàn)值,\(F\)為終值,\(i\)為利率,\(n\)為期數(shù)),可得該預(yù)計(jì)支出的現(xiàn)值為:\(20\times0.5584=11.168\)(萬(wàn)元)###步驟四:計(jì)算租賃付款額現(xiàn)值將每年固定租金的現(xiàn)值與租賃結(jié)束時(shí)恢復(fù)辦公樓原樣預(yù)計(jì)支出的現(xiàn)值相加,可得租賃付款額現(xiàn)值為:\(368.005+11.168=379.173\approx379.18\)(萬(wàn)元)綜上,答案選B。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目地發(fā)生的一切支出的原始單據(jù)基本上都是拍照發(fā)給我們的,我們打印出來(lái)入賬,原始單據(jù)每個(gè)月寄回來(lái)以后裝訂做備查,可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:53
#CPA#
需要附上原始單據(jù)的,不能拍照作為附件
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老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目地的管理人員去項(xiàng)目地的鎮(zhèn)、市里采買、辦事的車費(fèi)、住宿等屬于差旅費(fèi)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:12
#CPA#
是的,項(xiàng)目地的管理人員去項(xiàng)目地的鎮(zhèn)、市里采買、辦事的車費(fèi)、住宿等屬于差旅費(fèi)
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自行研發(fā),不應(yīng)該形成永久性差異嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:08
#CPA#
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)上不攤銷而稅法要求按10年攤銷,屬于暫時(shí)性差異,需確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
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員工甲25年4月開始任職,無(wú)附加扣除,工資+年終獎(jiǎng)的形式,本年一共需要發(fā)放五十萬(wàn),需要多少個(gè)稅?怎么籌劃納劃算?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 16:14
#CPA#
方案一:年終獎(jiǎng)全部并入綜合所得 員工從 2025 年 4 月開始任職,到 12 月共 9 個(gè)月,工資已發(fā)放 35000 元。還需發(fā)放金額 = 500000 - 35000=465000元。 全年應(yīng)納稅所得額 = 35000 + 465000 - 60000 = 440000元。 根據(jù)綜合所得稅率表,查找對(duì)應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù),440000 元對(duì)應(yīng)的稅率為 30%,速算扣除數(shù)為 52920 元。 則全年應(yīng)納個(gè)人所得稅 = 440000×30% - 52920 = 132000 - 52920 = 79080元 。 方案二:合理分配年終獎(jiǎng)與工資 考慮到綜合所得和年終獎(jiǎng)稅率級(jí)次,為降低稅負(fù),可先讓綜合所得適用較低稅率。計(jì)算綜合所得部分:假設(shè)將工資調(diào)整到使綜合所得適用到 20% 稅率的上限,即應(yīng)納稅所得額為 360000 元(360000 元是對(duì)應(yīng) 20% 稅率的上限)。 全年應(yīng)納稅所得額達(dá)到 360000 元時(shí),全年工資薪金收入 = 360000 + 60000 = 420000元,已發(fā)工資 35000 元,則剩余工資發(fā)放額 = 420000 - 35000 = 385000元。計(jì)算年終獎(jiǎng)部分:年終獎(jiǎng)金額 = 500000 - 35000 - 385000 = 80000元。分別計(jì)算個(gè)稅: 綜合所得應(yīng)納個(gè)稅 = 360000×20% - 16920 = 72000 - 16920 = 55080元 。 年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,80000 元除以 12 個(gè)月,得到每月約 6666.67 元,查找按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,對(duì)應(yīng)的稅率為 10%,速算扣除數(shù)為 210 元 。 年終獎(jiǎng)應(yīng)納個(gè)稅 = 80000×10% - 210 = 8000 - 210 = 7790元 。 全年應(yīng)納個(gè)稅 = 55080 + 7790 = 62870元 。
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老師,你好。維修服務(wù)是屬于修繕?lè)?wù)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 16:08
#CPA#
您好,你是指開票大類嗎?
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公司承擔(dān)個(gè)稅,具體用在什么環(huán)境下?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 14:40
#CPA#
您好,比如員工的工資個(gè)稅,這種有些公司也是承擔(dān)了
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想考個(gè)注會(huì),都36了,可以么,是不是很難很難,計(jì)算很大很大
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 13:57
#CPA#
同學(xué),你好 可以的。但是注會(huì)是很難的
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這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:23
#CPA#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司是小規(guī)模納稅人,收了一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開發(fā)票。想問(wèn)一下我們開普票的話,他們能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?金額是40萬(wàn)。我們要交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 11:58
#CPA#
你好,這個(gè)開服務(wù)費(fèi)是可以的。需要交
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公司買的二手筆記本用了幾個(gè)月又用不了了,準(zhǔn)備賣掉重新買,賣掉的款是需要打進(jìn)公司嗎?是員工賣,然后錢現(xiàn)在是在員工那里
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 08:15
#CPA#
你好,你可以當(dāng)現(xiàn)金收回,也可以讓員工將錢存到對(duì)公。
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啥叫超值精品班
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/02 22:22
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 超值精品班是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校推出的課程班次,涵蓋中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師等多個(gè)考試項(xiàng)目。不同考試的超值精品班有不同特點(diǎn),比如2025年注會(huì)超值精品班有高志謙、楊波等老師授課;2025年稅務(wù)師超值精品班采用課題結(jié)合形式,完善課程體系,還會(huì)贈(zèng)送上一年課程。它適合有一定基礎(chǔ)、學(xué)習(xí)能力或自制力較強(qiáng)的考生。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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