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監(jiān)控一般可以開哪幾個點的票
apple老師
??|
提問時間:06/20 19:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,監(jiān)控軟件 還是監(jiān)控器材。 前者6% 后者13%
?閱讀? 238
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老師我想問一下事業(yè)單位法律讓給合同把關(guān),經(jīng)濟科目做委托業(yè)務(wù)費可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:27
#事業(yè)單位#
你好,可以的,操作沒問題
?閱讀? 222
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行政事業(yè)單位項目中暫列金怎么算
李沐鑫老師
??|
提問時間:06/20 14:41
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),請稍等 暫列金額有招標(biāo)人根據(jù)工程特點工期長短,
?閱讀? 226
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老師您好, 預(yù)算會計這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項目 計提管理費 借非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~a項目。 貸非財政撥款結(jié)余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目。 支出管理費時候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時候。 事業(yè)收入轉(zhuǎn)入到非財政撥款結(jié)余 a項目 支出管理費 轉(zhuǎn)入到非財政撥款結(jié)余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 那么非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)a項目之前前提取的管理費怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計提時按資金劃轉(zhuǎn)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目,后續(xù)支出、結(jié)轉(zhuǎn)按正常流程,前期計提的管理費已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結(jié)余”,結(jié)轉(zhuǎn)時自然銜接 。
?閱讀? 265
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您好! 1.基金會收到的非限定性捐贈可以直接用于基金會日常支出嗎?捐贈用途為本基金會業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動。 2.收到的非限定性捐贈款在銀行辦理了大額存單,收到的利息按照利息收入記,還是按照投資收益記 3.舉行捐贈儀式,制作背板,條幅的費用入什么科目呢
樸老師
??|
提問時間:06/19 14:49
#事業(yè)單位#
非限定性捐贈可直接用于日常支出,因捐贈用途為本基金會業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動,符合自主使用條件。 大額存單利息記 “利息收入”,按《民間非營利組織會計制度》,銀行存款類利息通常歸入該科目。 捐贈儀式背板、條幅費用計入 “業(yè)務(wù)活動成本”(若直接服務(wù)捐贈活動)或 “管理費用”(若屬日常管理支出)。
?閱讀? 248
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我幼兒園承辦縣里球賽,涉及在我們食堂內(nèi)做飯供應(yīng)當(dāng)天球員等相關(guān)人員,還有相關(guān)的賽事費用,請問這個賬務(wù)處理如何完成,需要注意什么?(事業(yè)單位)
宋生老師
??|
提問時間:06/19 14:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個是盈利性的業(yè)務(wù),是嗎?
?閱讀? 251
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高?;饡?,去年接收設(shè)備等實物捐贈后直接轉(zhuǎn)贈二級學(xué)院(指定捐贈對象),原分錄是借庫存物品,貸捐贈收入;借業(yè)務(wù)活動成本,貸庫存物品。 今年根據(jù)評估報告需要調(diào)減收入2萬,該如何做賬?
鐘存老師
??|
提問時間:06/19 10:36
#事業(yè)單位#
借:限定性凈資產(chǎn)——期初調(diào)整 20,000 貸:非限定性凈資產(chǎn)——期初調(diào)整 20,000
?閱讀? 230
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老師,我們是區(qū)公立醫(yī)院,現(xiàn)在正在建門診樓,醫(yī)院買了一些慰問品,去建門診樓工地上去慰問那些建筑工人。想問這慰問品由醫(yī)院帳上支付還是醫(yī)院工會帳上支付。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 10:26
#事業(yè)單位#
那個建議在工會賬戶列支
?閱讀? 331
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當(dāng)月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/19 09:17
#事業(yè)單位#
當(dāng)月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以的
?閱讀? 229
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第一題 分錄還行 但不知道對不對 主要是后面的題不會
樸老師
??|
提問時間:06/18 18:55
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)到 “本期盈余”): 借:財政撥款收入 300000 、非同級財政撥款收入 100000 、捐贈收入 400000 、利息收入 5000 、其他收入 51500 ; 貸:本期盈余 856500 預(yù)算會計(分類型結(jié)轉(zhuǎn)): 財政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn):借:財政撥款預(yù)算收入 500000 ;貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 500000 非同級 / 其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn):借:非同級財政撥款預(yù)算收入 100000 、其他預(yù)算收入 256500 ;貸:其他結(jié)余 356500 三、結(jié)轉(zhuǎn) 12 月費用 / 支出(財務(wù) + 預(yù)算) 財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)到 “本期盈余”): 借:本期盈余 980000 ; 貸:業(yè)務(wù)活動費用 980000 、資產(chǎn)處置費用 15000 預(yù)算會計(支出結(jié)轉(zhuǎn)): 經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn):借:經(jīng)營結(jié)余 535000 ;貸:經(jīng)營支出 535000 事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn):借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100000 ;貸:事業(yè)支出 100000
?閱讀? 389
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事業(yè)單位,上年固定資產(chǎn)未走固定資產(chǎn)科目,計入費用科目,本年本月該如何做賬?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 17:00
#事業(yè)單位#
你好,你借固定資產(chǎn),貸留存收益等科目了。
?閱讀? 349
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公司冰箱開發(fā)票幾個點的
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/18 11:43
#事業(yè)單位#
公司冰箱開發(fā)票13個點的
?閱讀? 234
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事業(yè)單位向下級主管企業(yè)借款需要報批嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/18 09:27
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)單位向下級主管企業(yè)借款不需要報批
?閱讀? 670
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事業(yè)單位慰問困難職工18000,慰問困難黨員5000可以都計入福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 09:16
#事業(yè)單位#
你好,是的,自己公司的是入福利費。
?閱讀? 254
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重新審計誰來聘請?誰來承擔(dān)費用?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 08:28
#事業(yè)單位#
你好,誰需要就誰請了。 一般都是企業(yè)負(fù)擔(dān)
?閱讀? 441
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老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個季度末變成負(fù)的8000元?然后審計報告都出來了,這個有問題嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/17 22:35
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,肯定是受影響的,這個
?閱讀? 267
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老師,在建工程無償移交資產(chǎn)會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:06/17 16:50
#事業(yè)單位#
你好,無償移交給誰了呢
?閱讀? 241
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職業(yè)學(xué)校的會計好干么 具體都是干什么
文文老師
??|
提問時間:06/17 15:40
#事業(yè)單位#
平時的日常工作: 審核原始憑證(如發(fā)票、報銷單等),確保合規(guī)性。 登記會計賬簿(總賬、明細(xì)賬、日記賬等),完成記賬、算賬、報賬流程。 編制月度、季度、年度財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表等)
?閱讀? 249
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老師您好,我們是事業(yè)單位,可以向周邊學(xué)校過六一提供贊助費嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/17 12:08
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 239
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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前交費的余額,貸方科目是預(yù)付賬款還是什么?請問這月財務(wù)會計應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
郭老師
??|
提問時間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。
?閱讀? 295
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想問下老師,單位這月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務(wù)會計應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
宋生老師
??|
提問時間:06/17 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準(zhǔn)確性。
?閱讀? 288
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這種房產(chǎn)稅變更的怎么刪除一部分
apple老師
??|
提問時間:06/16 21:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。明天電話12366或者 電子稅務(wù)局上面有個在線客服,請他們協(xié)助你,他們比老師更專業(yè)
?閱讀? 261
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房產(chǎn)稅顯示有效期,看圖片內(nèi)容。。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 21:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 242
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這個怎么回事,從價計征的面積填的0,從租計征填了數(shù)字后就這樣顯示
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 20:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 245
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房產(chǎn)稅,從價計征的面積填0,從租計征的面積也填0可以嗎?從價計征有寫房產(chǎn)原值
小愛老師
??|
提問時間:06/16 20:37
#事業(yè)單位#
您好,從租的面積不可以為0,要填上數(shù)字
?閱讀? 250
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現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計征,還是從價+從租計征,怎么算
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:57
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 沒出租的從價,出租的從租
?閱讀? 249
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老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
小菲老師
??|
提問時間:06/16 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 發(fā)工資??你們代發(fā)工資3000. 然后向供應(yīng)商購買貨物4500??
?閱讀? 255
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(1)6日,收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權(quán)支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應(yīng)交增值稅稅額450 000元和其他稅費85 000元。(增值稅和其他稅費對應(yīng)的業(yè)務(wù)屬于單位 “經(jīng)營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關(guān)原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經(jīng)驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權(quán)一項,發(fā)票上注明價款200 000元。不考慮相關(guān)稅費。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務(wù)費80
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:31
#事業(yè)單位#
一、12月經(jīng)濟業(yè)務(wù)的財務(wù)會計與預(yù)算會計分錄 (1)收到財政授權(quán)支付額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款收入 200 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200 000 (2)上交上月應(yīng)交稅費 財務(wù)會計: 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 450 000 其他應(yīng)交稅費 85 000 貸:銀行存款 535 000 預(yù)算會計(屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出,不涉及預(yù)算收入/撥款,無需單獨預(yù)算分錄 ,但需后續(xù)在“經(jīng)營支出”結(jié)轉(zhuǎn) ): 注:僅支付時財務(wù)會計處理,預(yù)算會計因不涉及預(yù)算撥款/收入,支付經(jīng)營稅費時,需在“經(jīng)營支出”反映(后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟體現(xiàn)),此處支付時: 借:經(jīng)營支出 535 000 貸:資金結(jié)存——銀行存款 535 000 (3)財政直接支付采購材料 財務(wù)會計: 借:庫存物品 100 000 貸:財政撥款收入 100 000 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 100 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 100 000 (4)收到非同級財政撥款 財務(wù)會計: 借:銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款收入 100 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款預(yù)算收入 100 000 (5)接受捐贈(貨幣資金+專利權(quán)) 財務(wù)會計: 借:銀行存款 200 000 無形資產(chǎn) 200 000 貸:捐贈收入 400 000 預(yù)算會計(僅貨幣資金涉及預(yù)算,專利權(quán)不涉及現(xiàn)金): 借:資金結(jié)存——銀行存款 200 000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈收入 200 000 (6)收到銀行存款利息 財務(wù)會計: 借:銀行存款 5 000 貸:利息收入 5 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 5 000 貸:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 (7)收到出租辦公樓租金(不上繳財政) 財務(wù)會計: 借:銀行存款 51 500 貸:其他收入 51 500 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——銀行存款 51 500 貸:其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 (8)計提職工薪酬與勞務(wù)費 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 600 000(在編職工,假設(shè)為“業(yè)務(wù)活動費用”,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)定) 單位管理費用 80 000(外部人員,假設(shè)為“單位管理費用”,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)定) 貸:應(yīng)付職工薪酬 600 000 其他應(yīng)付款 80 000 預(yù)算會計(未實際支付,不做預(yù)算分錄 ): 注:計提時無現(xiàn)金流出,預(yù)算會計不處理,實際支付時再做“事業(yè)支出”等。 (9)發(fā)出救災(zāi)材料 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 50 000 貸:庫存物品 50 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): 注:材料發(fā)出非現(xiàn)金支付,預(yù)算會計不處理。 (10)計提折舊、攤銷 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 200 000(固定資產(chǎn)折舊,假設(shè)對應(yīng)“業(yè)務(wù)活動費用” ) 單位管理費用 50 000(無形資產(chǎn)攤銷,假設(shè)對應(yīng)“單位管理費用” ) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 200 000 無形資產(chǎn)累計攤銷 50 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): (11)處置盤虧資產(chǎn)(專用材料、圖書) 財務(wù)會計: 借:資產(chǎn)處置費用 15 000(5 000+10 000) 貸:待處理財產(chǎn)損溢 15 000 預(yù)算會計(不涉及現(xiàn)金流動,不做分錄 ): (12)年末確認(rèn)財政直接支付指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計: 借:財政應(yīng)返還額度——財政直接支付 200 000(2 000 000 - 1 800 000) 貸:財政撥款收入 200 000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度 200 000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200 000 二、結(jié)轉(zhuǎn)12月收入的財務(wù)會計與預(yù)算會計分錄 (1)財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)收入至“本期盈余”) 借:財政撥款收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 非同級財政撥款收入 100 000 捐贈收入 400 000 利息收入 5 000 其他收入 51 500 貸:本期盈余 1 056 500 (2)預(yù)算會計(結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入至“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/結(jié)余” ) 財政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:財政撥款預(yù)算收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 500 000 非同級財政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:非同級財政撥款預(yù)算收入 100 000 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)(利息、租金): 借:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 貸:其他結(jié)余 56 500 三、結(jié)轉(zhuǎn)12月費用(財務(wù)會計)與支出(預(yù)算會計)分錄 (1)財務(wù)會計(結(jié)轉(zhuǎn)費用至“本期盈余”) 借:本期盈余 995 000 貸:業(yè)務(wù)活動費用 850 000(600 000 + 200 000 + 50 000 ) 單位管理費用 130 000(80 000 + 50 000 ) 資產(chǎn)處置費用 15 000 (2)預(yù)算會計(結(jié)轉(zhuǎn)支出,僅涉及有現(xiàn)金流出的“經(jīng)營支出”“事業(yè)支出”等 ) 經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn)(上交稅費): 借:經(jīng)營結(jié)余 535 000 貸:經(jīng)營支出 535 000 事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)(財政直接支付采購): 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 貸:事業(yè)支出 100 000
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老師您好,我想問一下固定資產(chǎn),叉車購入價32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個月649元,到時候這個殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上??
郭老師
??|
提問時間:06/16 13:06
#事業(yè)單位#
對的是的,是這么做的
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公司工資打到會計卡上,然后會計再打到員工的卡上。這樣的話可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 12:45
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做庫存現(xiàn)金吧
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