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老板想把公司錢轉(zhuǎn)自己賬戶,有什么合理合法的辦法少交個(gè)人所得稅
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 27
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1老板的車租給公司使用,老板沒發(fā)票怎么辦,會(huì)計(jì)分錄是什么? 2公司的錢給公司買車有哪些好處。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:09
#稅務(wù)#
您好,老板的車租給公司使用,如果沒有發(fā)票,可以讓老板去稅務(wù)局代開發(fā)票,或者簽訂租賃合同并保留轉(zhuǎn)賬記錄作為證明。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:支付租金時(shí),借記管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸記銀行存款;支付加油費(fèi)等車輛使用費(fèi)時(shí),借記管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸記銀行存款。這樣處理既符合會(huì)計(jì)規(guī)范,也能為稅務(wù)檢查提供合法憑證。 公司用錢買車有很多好處,特別是對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,車輛折舊、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)和燃油費(fèi)都可以作為公司費(fèi)用在稅前扣除。比如一輛車每年折舊3萬,保險(xiǎn)費(fèi)1.2萬,維修費(fèi)0.8萬,燃油費(fèi)2.4萬,那么每年可以稅前扣除的費(fèi)用就是3+1.2+0.8+2.4=7.4萬,如果企業(yè)所得稅稅率是25%,就能節(jié)省稅款7.4×25%=1.85萬。此外,車輛作為公司固定資產(chǎn)還能增加公司資產(chǎn)總額,提升公司實(shí)力和形象。
?閱讀? 26
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你好,企業(yè)為員工購買了社保,企業(yè)為員工支付社保報(bào)銷后費(fèi)用,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,可以的話這筆醫(yī)藥費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用啊~
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:09
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 36
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我想咨詢固定資產(chǎn)的問題 比如我買了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬提10年折舊一年提12萬 一個(gè)月提1萬 ,本年已經(jīng)提12萬,然后我選擇在會(huì)算清繳一次扣除剩下部分108元。 問題一:108需要在會(huì)計(jì)上做會(huì)計(jì)分錄嗎? 問題二:108以后年度還做會(huì)計(jì)分錄每年還能提12萬 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 這12萬還在季度企業(yè)所得稅中費(fèi)用體現(xiàn)嗎?季度利潤表還體現(xiàn)在管理費(fèi)用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎? 問題三:比如買了個(gè)電腦計(jì)入10000萬我當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣做對(duì)嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對(duì)年度匯算清繳有影響吧,費(fèi)用認(rèn)可不?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:05
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 30
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企業(yè)所得稅超過五年未使用,能不能申請(qǐng)不退稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你預(yù)交的沒有抵減完嗎
?閱讀? 632
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企業(yè)所得稅季度預(yù)交超過三年未使用,是不是能申請(qǐng)不退稅
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:22
#稅務(wù)#
19年以后匯算要求必須退稅的
?閱讀? 119
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發(fā)票做紅沖是什么情況的
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 20:59
#稅務(wù)#
您好,發(fā)生退貨或發(fā)票開錯(cuò)
?閱讀? 24
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土地增值稅清算采用三分法分?jǐn)偝杀举M(fèi)用:總可售建筑面積8000平米,總售出4500平米。待分?jǐn)傞_發(fā)成本1000萬元。 現(xiàn)在普通標(biāo)準(zhǔn)住宅可售建筑面積2000平米,已售1000平米。非普通標(biāo)準(zhǔn)住宅可售建筑面積3000平米,已售建筑面積1500平米。商服可售建筑面積3000平米,已售2000平米。 那么各種類型房地產(chǎn)該分?jǐn)偠嗌俪杀灸兀?/a>
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 20:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 40
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麻煩問下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開13個(gè)點(diǎn)專票,我們公司有進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)票,開了要交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 19:30
#稅務(wù)#
您好,不用,開了應(yīng)稅的,收到的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣的
?閱讀? 25
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殘疾人福利企業(yè)增值稅即征即退收入是交企業(yè)讓所得稅嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:59
#稅務(wù)#
你好,是的,需要繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 215
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你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:58
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 33
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有限責(zé)任公司從合伙企業(yè)取得的股息紅利等免企業(yè)所得稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:40
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 42
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一般納稅人在外地預(yù)交的城建及教育附加,在注冊(cè)地申報(bào)時(shí)候,可以把預(yù)交的金額抵減嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:16
#稅務(wù)#
你好 可以的,可以抵扣的
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請(qǐng)問下,本月底新成立的商貿(mào)公司,月底兩三天的貨款沒開票,進(jìn)項(xiàng)也沒有票,可以做零申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:16
#稅務(wù)#
你好可以的 可以的,
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一般納稅人能開一個(gè)點(diǎn)的票嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:56
#稅務(wù)#
你好不可以的,一般納稅人沒這個(gè)稅率
?閱讀? 26
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計(jì)算煙葉稅,為啥沒有加上價(jià)外補(bǔ)貼。夢想成真3第113題,計(jì)算煙葉稅是怎么沒有*(1+10%)的價(jià)外補(bǔ)貼呢。
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:18
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際支付價(jià)款50萬中包含價(jià)外補(bǔ)貼,在發(fā)票中分別列明。
?閱讀? 176
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公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 35
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我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:45
#稅務(wù)#
您好,能的,比如一般人可以開3%,6%,5%,9%,13%
?閱讀? 24
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一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:38
#稅務(wù)#
您好,是需要的,你是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了是嗎
?閱讀? 24
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消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)包括運(yùn)費(fèi)嗎?夢想成真3第307題,第(1)問,支付運(yùn)費(fèi)2萬怎么不算在消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)里面呢?但是夢想成真3第313題第(2)問里面就加上了5萬的運(yùn)費(fèi)!這是為什么呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:34
#稅務(wù)#
消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)是否包含運(yùn)費(fèi),要分情況來看: 第307題(1):這里計(jì)算的是甲廠自身應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。在業(yè)務(wù)中,運(yùn)費(fèi)是企業(yè)為了銷售等環(huán)節(jié)支付的費(fèi)用,屬于銷售費(fèi)用范疇,不是應(yīng)稅消費(fèi)品組成計(jì)稅價(jià)格的組成部分,所以不計(jì)入消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)。 第313題(2):此業(yè)務(wù)是乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅,計(jì)算的是組成計(jì)稅價(jià)格。組成計(jì)稅價(jià)格的公式為(材料成本 + 加工費(fèi) + 運(yùn)費(fèi)等)÷(1 - 消費(fèi)稅稅率),這里的運(yùn)費(fèi)是為了將材料運(yùn)到加工企業(yè)等與應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)直接相關(guān)的、計(jì)入材料成本等的運(yùn)費(fèi),所以要計(jì)入組成計(jì)稅價(jià)格,進(jìn)而成為消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的一部分。 就是看運(yùn)費(fèi)是屬于銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用(不計(jì)入),還是屬于應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié),構(gòu)成組成計(jì)稅價(jià)格的成本類支出(計(jì)入)。
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請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購出售,做賬怎么做啊
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:23
#稅務(wù)#
您好,如果外購出售的,把采購的計(jì)入庫存商品,出售再結(jié)轉(zhuǎn)收入,分別入賬就可以
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無票收入怎么判定需要每個(gè)月開多少的呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:06
#稅務(wù)#
您好,按實(shí)際的來,有多少就申報(bào)多少,比如你們收到10W,不需要開票的,就要確認(rèn)收入
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老師9月1號(hào)后申請(qǐng)開通稅務(wù),個(gè)體工商戶全年120萬元免稅,是免什么稅,要正常作賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:57
#稅務(wù)#
您好,是季度開票不超過30W免增值稅,查賬征收要交稅的
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收到紅字發(fā)票,做賬是否需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 科目?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:56
#稅務(wù)#
您好,如果沒有抵扣就不用,抵扣了就需要用
?閱讀? 40
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黃桃家庭農(nóng)場銷售甲公司黃桃300斤,家庭農(nóng)場法定代表人張三,然后張三去稅務(wù)局代開的發(fā)票,代開企業(yè)名稱張三,那么款可以付家庭農(nóng)場,還是付給開票人張三?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:48
#稅務(wù)#
給張三 這是個(gè)人銷售給你的了 不是農(nóng)場
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您好,我先問下,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?對(duì)的話,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的科目不平,還有325.4的余額
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:45
#稅務(wù)#
您好,右邊那個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬是4000就對(duì)了,少計(jì)提了
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老師,我是工程公司,,公司大樓設(shè)了食堂,食堂費(fèi)用放入哪個(gè)科目,比如液化氣,鍋碗瓢盆,買菜等等
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:41
#稅務(wù)#
您好,這些計(jì)入福利費(fèi)就可以
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土地增值稅清算業(yè)務(wù)中,對(duì)價(jià)格明顯偏低的已售房產(chǎn),稅局會(huì)核定售價(jià),這個(gè)價(jià)格明顯偏低,是怎么認(rèn)定的?偏低多少算明顯偏低?有相關(guān)文件依據(jù)嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:35
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,月底申報(bào)時(shí),實(shí)際抵扣稅額4298.06元,期末留抵6955.06元,月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:18
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師好,外貿(mào)企業(yè)一張報(bào)關(guān)單有一項(xiàng)申報(bào)錯(cuò)產(chǎn)品名稱,公司不愿意再修改報(bào)關(guān)資料,報(bào)錯(cuò)的 這項(xiàng)不申報(bào)退稅,如何申報(bào)免稅及如何做賬。對(duì)報(bào)關(guān)單其他部分正常退稅是否有影響
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:10
#稅務(wù)#
申報(bào)免稅:不做退稅申報(bào),增值稅申報(bào)表中需將對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出至相關(guān)欄次。 做賬:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本,分錄為“借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。 對(duì)其他部分退稅的影響:若報(bào)錯(cuò)項(xiàng)與其他部分關(guān)鍵信息無關(guān)聯(lián),可能不影響;但稅務(wù)機(jī)關(guān)審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單錯(cuò)誤,可能影響其他部分退稅進(jìn)度或?qū)е率 ?/a>
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