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老師,我公司中秋節(jié)買了10萬的購物卡,送人的走業(yè)務(wù)招待費,員工發(fā)的走福利費是不是得做在工資里報個稅
小鎖老師
??|
提問時間:09/01 20:47
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要做在工資申報
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之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費,保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺的款項,平臺只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票,因為他們已經(jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收
董孝彬老師
??|
提問時間:09/01 20:14
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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退稅發(fā)票勾選己勾,申報增值稅表二的28行沒有數(shù),求指教,多謝
樸老師
??|
提問時間:09/01 19:41
#稅務(wù)#
先看業(yè)務(wù)類型:若為出口退稅,用 “退稅勾選”,附表二第 28 行本就無數(shù)據(jù)(退稅不參與內(nèi)銷抵扣);若為內(nèi)銷抵扣,需改為 “抵扣勾選”,再等系統(tǒng)同步,稅額會體現(xiàn)到 “認證相符且本期申報抵扣” 欄,而非第 28 行(第 28 行僅列稅法規(guī)定不可抵扣的進項)。
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請問現(xiàn)在突然好多前幾年的費用發(fā)票,要報銷入賬,我想請問這樣是否能直接入25年費用?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 19:28
#稅務(wù)#
您好,如果不大直接入當年就可以,金額大就要通過利潤分配入賬了
?閱讀? 20
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2022年融資租賃買的機臺固定資產(chǎn),發(fā)票開13個點,現(xiàn)要賣掉發(fā)票開出去要開幾個點,開什么類目?
董孝彬老師
??|
提問時間:09/01 19:09
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 18
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財務(wù)與會計應(yīng)試指南429頁,多選題5,答案D:轉(zhuǎn)增后留存的法定盈余公積不得少于~~~~~法定盈余公積是否該改為盈余公積更為合適?教材書沒有說明必須是法定盈余公積。
樸老師
??|
提問時間:09/01 19:02
#稅務(wù)#
是的,改為“盈余公積”更合適。 法規(guī)要求盈余公積轉(zhuǎn)增資本后,留存的盈余公積總額(含法定和任意)不少于轉(zhuǎn)增前注冊資本的25%,而非僅“法定盈余公積”。若未明確僅轉(zhuǎn)增法定盈余公積,用“盈余公積”更符合規(guī)定。
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老師教職人員發(fā)現(xiàn)金可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 18:58
#稅務(wù)#
您好,不建議,這種稅務(wù)局要是查賬不好證明有沒有支付
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你好老師,我想問一下,稅務(wù)局讓把的企業(yè)財務(wù)會計準則備案了,我備案提交的時候,他顯示已包含申報日期無法提交,我應(yīng)該怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 18:50
#稅務(wù)#
您好,這種需要去窗口處理才可以
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出口的監(jiān)管方式其他進出口免費需要開票做收入嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/01 18:29
#稅務(wù)#
你好,你免費,就不用做收入了.
?閱讀? 32
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老師好!請問征管局有權(quán)利,把企業(yè)的憑證及明細賬,帶離企業(yè)駐地檢查嘛?
宋生老師
??|
提問時間:09/01 18:28
#稅務(wù)#
你好,是的,是有權(quán)利的.
?閱讀? 32
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老師兼職員工用交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/01 18:21
#稅務(wù)#
你好,是的,也是需要交的.
?閱讀? 32
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我們是一家剛成立半年左右的小規(guī)模寵物服務(wù)有限公司,現(xiàn)在店里已經(jīng)有30多只不同品種的寵物貓和2只寵物狗,由于當時買這些貓和狗時候有些是從私人和小販手里買的,沒有取得正規(guī)發(fā)票,還有的自己貓咪繁育的,買這些貓和繁育大概用了一、兩年時間,前前后后買貓貓狗狗大概花了3萬左右,但是都沒有發(fā)票,現(xiàn)在由于店里的這些貓狗都沒有成本發(fā)票,他們生的小貓小狗往出銷售能開銷售發(fā)票嗎?開了是不是不合理,還有他們每天吃十幾斤貓糧和其他的實物和貓狗的玩具、日常用品,這些又怎么做賬呢
樸老師
??|
提問時間:09/01 18:11
#稅務(wù)#
銷售小貓小狗能開銷售發(fā)票,合理(基于實際銷售行為),但無成本發(fā)票可能增加企業(yè)所得稅稅負,可憑合同、付款記錄等證明業(yè)務(wù)真實性,爭取成本扣除; 貓糧、玩具等支出,憑收據(jù)、采購清單等做賬,借記 “主營業(yè)務(wù)成本 / 管理費用”,貸記 “銀行存款 / 庫存現(xiàn)金”。
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老師,商管公司可以代物業(yè)公司收取物業(yè)費嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/01 18:02
#稅務(wù)#
商管公司可以代物業(yè)公司收取物業(yè)費
?閱讀? 28
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這怎么辦啊老師怎么操作啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 17:53
#稅務(wù)#
意思是你6月更正申報了,那么7月的個稅也要更正
?閱讀? 16
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針對此筆非貿(mào)付匯,代扣代繳企業(yè)所得稅及增值稅怎么計算,謝謝
樸老師
??|
提問時間:09/01 17:52
#稅務(wù)#
增值稅:服務(wù)金額 1272 USD,按 6% 稅率,增值稅為 1272÷(1+6%)×6% = 72 USD。 附加稅:增值稅及附加稅合計 86.88 USD,附加稅為 86.88 - 72 = 14.88 USD。 企業(yè)所得稅:若服務(wù)與境內(nèi)有關(guān)且無稅收協(xié)定優(yōu)惠,按 10% 稅率,為 1272×10% = 127.2 USD;若服務(wù)全境外,無需代扣
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工資 3000 以現(xiàn)金形式發(fā)放可以嗎?還有這樣可以不用報個稅薪金么
宋生老師
??|
提問時間:09/01 17:48
#稅務(wù)#
你好,要進行申報的,可以現(xiàn)金發(fā)放.
?閱讀? 23
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取得的專票住宿費可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/01 17:38
#稅務(wù)#
取得的專票住宿費可以抵扣
?閱讀? 26
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原有出資額10萬,有盈利,股東1人,現(xiàn)想增資到100萬,增資由非原股東出資,這樣增資時會涉到股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/01 17:35
#稅務(wù)#
會涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅
?閱讀? 353
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老師,員工工資1000,社保個人部分500,公司全額承擔,如果個人承擔的這筆社保計入費用,個稅申報是不是按1000申報,匯算清繳的時候這筆個人承擔的500社保 就要調(diào)增
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 17:32
#稅務(wù)#
那么工資就按1500申報才行
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我想問下企業(yè)辦下高新企業(yè)有啥好處和壞處
宋生老師
??|
提問時間:09/01 17:23
#稅務(wù)#
好處:1. 稅收優(yōu)惠,企業(yè)所得稅從 25% 降至 15%,部分地區(qū)還有增值稅減免、研發(fā)費用加計扣除等;2. 政策扶持,易獲政府補貼、項目資金傾斜,招投標更具優(yōu)勢;3. 提升品牌價值,增強市場競爭力,利于吸引投資與人才。 壞處:1. 認定門檻高,需滿足研發(fā)投入、知識產(chǎn)權(quán)、科技人員占比等硬指標,準備材料復雜;2. 維護成本高,需持續(xù)投入研發(fā)、保持知識產(chǎn)權(quán)更新,還要應(yīng)對定期核查
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老師 如果公司給我補交之前社保那么 用不用修改前期個稅呢?賬是做賬現(xiàn)在還是返工之前的?
文文老師
??|
提問時間:09/01 17:20
#稅務(wù)#
不用修改前期個稅,賬是做賬現(xiàn)在
?閱讀? 19
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增值稅的罰款和滯納金還得改所得稅報表是吧
文文老師
??|
提問時間:09/01 17:14
#稅務(wù)#
增值稅的罰款和滯納金,通常要修改所得稅申報表
?閱讀? 27
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房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)什么時候可以不按預(yù)繳增值稅申報納稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 17:13
#稅務(wù)#
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通常在以下情況下不需要預(yù)繳增值稅: 1.現(xiàn)房銷售:如果房地產(chǎn)企業(yè)銷售的是現(xiàn)房(即已經(jīng)竣工備案并達到交房條件),并且收到的款項與實際交房時間間隔較短,甚至可能是同一個月,那么在這種情況下,企業(yè)可以直接按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間去計算并繳納增值稅,不需要提前預(yù)繳。 2.完成全部結(jié)算:在項目全部竣工結(jié)算完成后,納稅人可以與主管稅務(wù)機關(guān)溝通,停止預(yù)征以節(jié)約資金。這是因為根據(jù)總局規(guī)定,若未完成全部結(jié)算需要預(yù)繳,而完成全部結(jié)算則不需要(若所在省市有不同規(guī)定,參照所在省市處理)
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老師,預(yù)付卡禮品卡怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 17:11
#稅務(wù)#
直接送人的計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
?閱讀? 23
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老師,我收到的打車費開的發(fā)票,左上角有旅客運輸服務(wù)標識,可以抵扣進項稅,那我現(xiàn)在填在申報表的哪一欄目老師,
宋生老師
??|
提問時間:09/01 17:06
#稅務(wù)#
你好,這個你直接勾選認證,然后系統(tǒng)會自動填入附表2,服務(wù)里面9%的進項.
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私戶收的押金,退給客戶還是私戶,付款需要備注押金嗎
文文老師
??|
提問時間:09/01 17:01
#稅務(wù)#
私戶收的押金,退給客戶還是私戶,付款最好備注押金
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老師你好!甲公司在乙公司投入光伏電站,收益5年后,所有權(quán)給乙公司。涉及那些稅費
宋生老師
??|
提問時間:09/01 17:00
#稅務(wù)#
你好,這個涉及增值稅及附加,印花稅.
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取得的普通發(fā)票又不能抵稅為什么要用銷項稅額抵減這個科目,那這個科目的余額最后又結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 17:00
#稅務(wù)#
因為是差額計稅,是扣除支付的普票金額后交稅,不是抵扣進項
?閱讀? 27
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勞務(wù)報酬交納個人所得稅:1500勞務(wù)報酬(1500-800)*20%=140元 4500勞務(wù)報酬4500*(1-20%)*20%=720元 4800勞務(wù)報酬4800*(1-20%)*20%=768元 3000勞務(wù)報酬3000*(1-20%)*20%=480元 3500勞務(wù)報酬3500*(1-20%)*20%=560元 老師以上勞務(wù)報酬核算對么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 16:59
#稅務(wù)#
低于4000的是(收入-800)*20%,4000以上的是你那樣算的
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老師,請問一下,我們主營蛋糕面包生產(chǎn),面包主要工藝是切片面包,由于工藝上的差別,切片后會產(chǎn)生一些廢料,這部分廢料產(chǎn)出量可以作為我們的工業(yè)產(chǎn)值嗎?(主要用于統(tǒng)計局工業(yè)產(chǎn)值)
宋生老師
??|
提問時間:09/01 16:56
#稅務(wù)#
你好,這個也算是產(chǎn)出的一部分.
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