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您好老師,麻煩給我看下,這個(gè)70多萬(wàn)咋算出來(lái)的,
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,去辦基本戶說(shuō)法人是掛名這樣是不是不行?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:46
#稅務(wù)#
您好,不建議這樣說(shuō)
?閱讀? 15
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老師,其他股東不要求按比例分配分紅,現(xiàn)在更改章程不按比例分紅,那24年的分紅可以按新章程不按比例嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要更正后才執(zhí)行,前面還得按更正前的
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老師 個(gè)體戶4月份報(bào)稅是報(bào)自然人扣繳端的經(jīng)營(yíng)所得、增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表 是報(bào)這3個(gè)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:44
#稅務(wù)#
個(gè)體戶4月份報(bào)稅是報(bào)自然人扣繳端的經(jīng)營(yíng)所得、增值稅。通常不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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小規(guī)模公司 開(kāi)差額征收的發(fā)票之后還能再開(kāi)全額的發(fā)票嘛?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:38
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作是沒(méi)問(wèn)題的。
?閱讀? 17
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老師,公司為員工買了一部手機(jī),用于辦公的,取得的專票,可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:34
#稅務(wù)#
用于辦公的,取得的專票,可以抵扣。
?閱讀? 28
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小規(guī)模2024年買辦公樓,買價(jià)320萬(wàn),未抵扣,出售280萬(wàn),要交稅費(fèi)嗎,對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)可以扣除,虧錢賣不用交稅,
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:33
#稅務(wù)#
你好,需要交增值稅的
?閱讀? 20
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老師,開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:30
#稅務(wù)#
開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以。
?閱讀? 29
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生產(chǎn)型企業(yè)購(gòu)買未使用固定資產(chǎn)是否可以折舊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:25
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有投入使用的也需要折舊。
?閱讀? 21
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老師好:企業(yè)(小規(guī)模)注銷前變賣固定資產(chǎn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄1. 借:固資清理87000累計(jì)折舊52000 貸:固資35000 2.變賣借:銀行45000貸固資清理44554.46應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)445.54(1%) 3.結(jié)轉(zhuǎn)借:營(yíng)業(yè)外支出42445.54貸:固資清理42445.54。問(wèn)題1.以上分錄是否正確?2.變賣的收入按不含稅填增值稅申報(bào)表,享受30萬(wàn)免征對(duì)嗎?3.季度所得稅申報(bào)時(shí)這個(gè)45000的收入也要填到營(yíng)業(yè)收入欄嗎?謝謝
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:22
#稅務(wù)#
你好,2問(wèn),如果不是開(kāi)的專票,就是享受免稅的。1和3問(wèn),賬上是可以處理的,但是季度所得稅申報(bào)表收入填42445.54,成本填87000,利潤(rùn)總額-44554.46。(這個(gè)收入會(huì)和增值稅申報(bào)表上的數(shù)有比對(duì)。)
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公司轉(zhuǎn)個(gè)人房租,代開(kāi)發(fā)票稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:22
#稅務(wù)#
公司轉(zhuǎn)個(gè)人房租,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率如下: 增值稅:出租住房按 5% 征收率減按 1.5%,出租非住房按 5% 征收率,月租金不超 10 萬(wàn)免征(到 2027 年 12 月 31 日)。 城建稅:市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%,增值稅免征則免征。 教育費(fèi)附加:3%,增值稅免征則免征。 地方教育附加:2%,增值稅免征則免征。 房產(chǎn)稅:出租住房 4%,出租非住房 12%,2027 年 12 月 31 日前減半征收。 印花稅:出租住房免征,出租非住房 1‰,2027 年 12 月 31 日前減半征收。 個(gè)人所得稅:出租住房 10%,出租非住房 20%。
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您好,老師,我現(xiàn)在匯算做下來(lái),要退稅近2000,如果我現(xiàn)在工資發(fā)不出去,要調(diào)增35萬(wàn),我要交多少稅啊,麻煩給我算一下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:21
#稅務(wù)#
先算出調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額,即原應(yīng)納稅所得額加上 35 萬(wàn)。然后根據(jù)新的應(yīng)納稅所得額查找對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅稅率和速算扣除數(shù),用公式 “應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)” 算出調(diào)增后的應(yīng)納稅額,再減去之前的退稅額 2000 元,就是大致要交的稅額。但因缺少扣除項(xiàng)目等具體信息,無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。
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老師您好!匯算清繳的工資薪金支出,帳載金額和實(shí)際支付金額的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪個(gè)科目填的?應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用的工資?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:19
#稅務(wù)#
賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
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股東分紅是可以選擇只分配一個(gè)股東還是所有股東都分
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:17
#稅務(wù)#
那個(gè)是所有股東都要分的,錢不夠可以分批
?閱讀? 27
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公司沒(méi)有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),我可以直接0申報(bào)嗎?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:16
#稅務(wù)#
你好,可以的,據(jù)實(shí)申報(bào)。
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老師,我這個(gè)月有兩張進(jìn)項(xiàng)紅色預(yù)警了,稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別的稅務(wù)局可以讓企業(yè)當(dāng)月轉(zhuǎn)出然后用進(jìn)項(xiàng)再抵欠,我們稅務(wù)局說(shuō)這月先形成欠稅下月抵欠,這樣可行嗎?我害怕下月形成不了抵欠就得交三萬(wàn)多的稅款
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:13
#稅務(wù)#
這種情況可行,按規(guī)定可用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅。若本月因進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出形成欠稅,下月有足夠進(jìn)項(xiàng)稅額形成留抵稅額,可申請(qǐng)抵欠,需稅務(wù)機(jī)關(guān)填開(kāi)相關(guān)通知書。只要企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)、有合規(guī)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且符合政策,一般能順利抵欠,否則需繳納剩余欠稅,建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)密切溝通。
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我們是水稻種植企業(yè)是免企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在有一些費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,是否要調(diào)增,如果要調(diào)整在哪個(gè)報(bào)表調(diào)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:12
#稅務(wù)#
你好,是的,具體的話,要看具體的費(fèi)用名稱。
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農(nóng)業(yè)銀行匯票貼現(xiàn)時(shí)有實(shí)際付款是那個(gè)公司的單據(jù)打印在那里打印
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:10
#稅務(wù)#
貼現(xiàn)時(shí)銀行就會(huì)給你銀行交易單據(jù)的。不需要自己另外打印
?閱讀? 22
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的能扣除每月5000元的費(fèi)用嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:09
#稅務(wù)#
能扣除每月5000元的費(fèi)用
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老師寫,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶補(bǔ)計(jì)提上一年度的的經(jīng)營(yíng)所得稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:09
#稅務(wù)#
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅 貸:銀行存款
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老師好!我公司小規(guī)模納稅人,第一季度利潤(rùn)總額29萬(wàn)(一季度未計(jì)提企業(yè)所得稅),現(xiàn)在填報(bào)季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,顯示實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額1.45萬(wàn)。正常是做三月份賬就要計(jì)提這個(gè)1.45萬(wàn)分錄,那如果三月計(jì)提1.45萬(wàn),那這個(gè)企業(yè)所得稅季度申報(bào)的利潤(rùn)總額就是27.55萬(wàn),實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額就又不是1.45萬(wàn)了,到底哪個(gè)為準(zhǔn)啊,糊涂了,請(qǐng)教。稅局已通知5月1號(hào)開(kāi)始為一般納稅人
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:09
#稅務(wù)#
你好咯潤(rùn)總額是29萬(wàn)對(duì)的啊,凈利潤(rùn)27.55
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企業(yè)異地工程暫時(shí)結(jié)束 還未反饋,在異地進(jìn)行零申報(bào)操作,顯示如圖,想將員工換回本地機(jī)構(gòu)申報(bào)需要進(jìn)行什么操作
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:08
#稅務(wù)#
溝通異地稅局:聯(lián)系異地主管稅局說(shuō)明工程結(jié)束及轉(zhuǎn)回申報(bào)意圖,了解轉(zhuǎn)回流程、所需資料及特殊規(guī)定。 準(zhǔn)備資料:備好工程結(jié)束證明(如完工報(bào)告等)、員工信息資料(基本信息、薪資社保記錄等)。 辦異地手續(xù):若有臨時(shí)稅務(wù)登記,按要求注銷;若只需變更申報(bào)信息,按指引填申請(qǐng)表提交申請(qǐng)。 銜接本地申報(bào):登錄本地電子申報(bào)系統(tǒng),重錄或更新員工信息,設(shè)置正確申報(bào)參數(shù)。 后續(xù)跟進(jìn):關(guān)注申報(bào)期反饋,確保無(wú)誤,留存相關(guān)證明、溝通記錄等資料。
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律所的合伙人每月發(fā)的工資應(yīng)如何做賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:06
#稅務(wù)#
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付合伙(或個(gè)人)律師酬金
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出租房屋收入計(jì)入個(gè)稅匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)需要在個(gè)稅APP上面去自己添加嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:05
#稅務(wù)#
不需要在個(gè)稅APP上面去自己添加
?閱讀? 21
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老師,這種票據(jù)是不是就相當(dāng)于發(fā)票了?如果正常入賬不需要調(diào)增吧?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:04
#稅務(wù)#
是的,正常做賬就行了
?閱讀? 17
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個(gè)人出售的二手空氣能設(shè)備能不能免稅?發(fā)票如何取得?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:54
#稅務(wù)#
你好,你沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的話,增值稅及附加是免的,但是個(gè)稅不免。
?閱讀? 317
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退休人員返聘是按照工資薪金保稅還是勞務(wù)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:53
#稅務(wù)#
你好,你簽。勞動(dòng)合同就是按照工資薪
?閱讀? 38
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虧損彌補(bǔ)以后,可以延續(xù)幾年
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是5年時(shí)間的限制。
?閱讀? 27
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我們是商貿(mào)公司,賣一些日用品,我們不囤貨,一件代發(fā)的那種,那資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨是不是就是0
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:52
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨 是0
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你好,我們和順豐快遞有合作,他幫我們客人寄的衣服丟了,客人讓賠款,順豐賠我們1000元,我們總共賠客戶2000元,那這個(gè)順豐可以打到我們對(duì)公賬戶,我們代收代付嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:49
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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