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財(cái)務(wù)軟件
Excel
公司裝修的玻璃門(mén)窗款計(jì)入什么科目?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:52
#財(cái)務(wù)軟件#
先計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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我們平時(shí)拿到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),抵扣聯(lián)是作為憑證的依據(jù),那發(fā)票聯(lián)是干嘛的,要教給稅務(wù)局嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 10:46
#財(cái)務(wù)軟件#
發(fā)票聯(lián)入賬,做為附件
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老師財(cái)務(wù)軟件的老師技術(shù)人員什么時(shí)候上班 等著咨詢(xún)問(wèn)題
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 08:26
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,9點(diǎn)上班。你可以稍微等一下。
?閱讀? 139
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫(xiě)分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號(hào):0270082010001023133 開(kāi)戶(hù)行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號(hào):323521012066
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 07:27
#財(cái)務(wù)軟件#
手續(xù)費(fèi)是0.78元還是0.78%呢?
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老師看一下后面兩個(gè)007開(kāi)進(jìn)來(lái)的庫(kù)存是不是沖0013暫估的庫(kù)存
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 07:22
#財(cái)務(wù)軟件#
不是 暫估一般在前 發(fā)票在后才暫估 07感覺(jué)是暫估 09沖暫估 你在看下 你是按照順序編的記賬憑證字號(hào)吧
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這個(gè)固定資產(chǎn)怎么填寫(xiě),實(shí)操方面的,我想計(jì)提折舊
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 16:52
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 就是帶星號(hào)的都要填。 你這個(gè)應(yīng)該是折舊3年的。你是哪個(gè)框不會(huì)填?
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這個(gè)固定資產(chǎn)怎么填寫(xiě)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 16:50
#財(cái)務(wù)軟件#
如果你是一般納稅人,收到的是專(zhuān)票,寫(xiě)上稅額。如果沒(méi)有專(zhuān)票普票的,或者是小規(guī)模的資產(chǎn)原值,就是加稅合計(jì) 期初累計(jì)折舊。在這里寫(xiě)0 沒(méi)有稅金的話(huà),稅金科目就是空著。 如果有的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),或者是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 固定資產(chǎn)清理科目改成固定資產(chǎn)清理 其他的可以
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老師,我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)科目一沒(méi)有累計(jì)攤銷(xiāo)科目,是我手動(dòng)添加的,在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動(dòng)修改了計(jì)算公式才對(duì)的,但是這個(gè)期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時(shí)候又不對(duì)了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了,是不是我的方法不對(duì)?正確的應(yīng)該是什么?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師 我有個(gè)賬套 不知道什么時(shí)候誤刪了,怎么找回。 是咱們的快賬
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 10:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問(wèn)下他
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裝修裝飾行業(yè)含銷(xiāo)售家具家居業(yè)務(wù),推薦財(cái)務(wù)軟件
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 10:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)用金蝶就可以
?閱讀? 137
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快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 22:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不是的,還可以APP登陸上
?閱讀? 157
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老師你好我問(wèn)下這個(gè)公司6月份剛成立,我用快賬這個(gè)軟件建立套賬的話(huà)套賬時(shí)間要6月份嗎?我7月份發(fā)6月份的工資的話(huà)會(huì)計(jì)期間7月份沒(méi)事嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 13:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)你的描述,啟用賬套時(shí)間是6月份。 沒(méi)事的
?閱讀? 139
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老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫(xiě)貨車(chē)購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買(mǎi)的車(chē),現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 08:24
#財(cái)務(wù)軟件#
科目設(shè)置不合理,車(chē)輛購(gòu)置稅應(yīng)計(jì)入 “固定資產(chǎn)_貨車(chē)” 成本,無(wú)需單獨(dú)體現(xiàn)購(gòu)置稅,可在臺(tái)賬備注 。補(bǔ)提折舊憑證算月折舊額 D = (入賬價(jià)值 - 殘值)÷(折舊年限×12) 。補(bǔ)提 4、5 月: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) 2D 貸:累計(jì)折舊 2D 6 月及以后正常提: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) D 貸:累計(jì)折舊 D ,也可按軟件流程用折舊調(diào)整功能處理 。
?閱讀? 131
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快賬中已審核的憑證怎樣更改
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 20:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問(wèn)下他
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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 12:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?閱讀? 132
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老師,個(gè)體戶(hù),小規(guī)模,收到的普通發(fā)票,是不可以抵扣的,對(duì)吧
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 12:10
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,個(gè)體戶(hù)作為小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票不能抵扣增值稅。但相關(guān)成本費(fèi)用發(fā)票可在計(jì)算所得稅時(shí)扣除。
?閱讀? 163
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只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 09:44
#財(cái)務(wù)軟件#
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫(xiě)分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號(hào):0270082010001023133 開(kāi)戶(hù)行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號(hào):323521012066
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 07:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你把匯票賣(mài)給這個(gè)鑫譽(yù)承達(dá)了嗎
?閱讀? 246
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老師,匯算清繳退回來(lái)的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 18:43
#財(cái)務(wù)軟件#
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
?閱讀? 298
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酒店做賬按實(shí)際收到的錢(qián)做賬還是按營(yíng)業(yè)額做賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 18:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般權(quán)責(zé)發(fā)生制,是按營(yíng)業(yè)額來(lái)做。
?閱讀? 209
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2024年12月離職的員工,2025年6月補(bǔ)繳上年7-11月的社?;鶖?shù)補(bǔ)差,發(fā)現(xiàn)這個(gè)離職員也要補(bǔ)繳兩個(gè)月,現(xiàn)在是不是讓這個(gè)員工把這兩個(gè)月個(gè)人承擔(dān)部分金額轉(zhuǎn)回我們公賬來(lái)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 16:29
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣處理就行
?閱讀? 127
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老師我是新公司注冊(cè)完成了,也在稅務(wù)局登記過(guò)了,怎么回家電腦沒(méi)有人員信息采集呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 15:02
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)采集你要申報(bào)工資人員的信息
?閱讀? 124
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汽車(chē)汽配件銷(xiāo)售的出納應(yīng)該做些什么工作
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 13:50
#財(cái)務(wù)軟件#
管理現(xiàn)金和銀行存款,辦理收款、付款和轉(zhuǎn)賬,登記日記賬并核對(duì)賬目;保管票據(jù)、印章和重要憑證;開(kāi)具發(fā)票或收據(jù),整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并審核合規(guī)性;統(tǒng)計(jì)每日銷(xiāo)售回款,與銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)接資金到賬情況;編制資金日?qǐng)?bào)表,定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款,確保賬實(shí)相符;協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)賬和結(jié)賬工作,
?閱讀? 130
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老師,問(wèn)一下我們公司是小規(guī)模是建筑攻城有限公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的豬肉,不是往外銷(xiāo)售的,這個(gè)可以算是我們公司的費(fèi)用嗎?應(yīng)該記入什么科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 13:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們職工食堂的話(huà),做福利費(fèi)借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 如果是項(xiàng)目工人的話(huà),就改成工程施工福利費(fèi)。
?閱讀? 199
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老師你好!我是做光伏新能源項(xiàng)目的,一直到現(xiàn)在還沒(méi)利潤(rùn),那要怎么查看公司
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 10:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你具體是想看什么呢?
?閱讀? 131
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老師,看一下是不是0007開(kāi)進(jìn)來(lái)的庫(kù)存可以沖00013的暫估
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 07:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,007在前面,那你013還需要暫估嗎?先發(fā)生的發(fā)票你還用暫估 直接做發(fā)票入庫(kù) 后期不需要暫估 除非又購(gòu)入沒(méi)發(fā)票才暫估
?閱讀? 244
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1號(hào)樓的分配比例怎么算?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 18:09
#財(cái)務(wù)軟件#
1 號(hào)樓分配比例 = 自身基數(shù)(面積 / 造價(jià)等)÷ 總基數(shù),題目中按面積算約 36.51%
?閱讀? 218
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老師,我現(xiàn)在操作用友T3財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在想結(jié)帳2025年1月-2025年3月,憑證全部審核完了,記帳了,現(xiàn)在我想結(jié)帳時(shí) ,財(cái)務(wù)軟件提示 2025年3月末通過(guò)工作檢查,不可以結(jié)帳。 那么我應(yīng)如何處理呢?因?yàn)槲椰F(xiàn)在要做2025年4月-6月的帳了,不能新增憑證
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 16:27
#財(cái)務(wù)軟件#
查結(jié)賬檢查項(xiàng):進(jìn)結(jié)賬模塊,看具體不通過(guò)原因(如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 )。 針對(duì)性解決: 損益未轉(zhuǎn):用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬; 試算不平:核對(duì)憑證,改錯(cuò)誤后重記賬、試算; 模塊未結(jié)(如固定資產(chǎn) ):先結(jié)對(duì)應(yīng)模塊。 重新結(jié)賬:處理完,再次嘗試結(jié)賬,仍有問(wèn)題重啟軟件 / 電腦。
?閱讀? 154
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老師不同財(cái)務(wù)軟件,科目余額表怎么導(dǎo)入從另一個(gè)導(dǎo)入到檸檬云
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 16:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)不一定能兼容啊。
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個(gè)人社保如何做賬處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 09:51
#財(cái)務(wù)軟件#
發(fā)放工資月份扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) 銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借: 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
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