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財(cái)務(wù)軟件
Excel
可以從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們是受托當(dāng),我借記生產(chǎn)成本貸記應(yīng)付職工薪酬,然后我想把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的,操作沒問題。
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表年報(bào)上面有本年累計(jì)金額和上年金額,上年金額填的是什么數(shù)據(jù),是填第4季度利潤表上的本月金額嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:13
#財(cái)務(wù)軟件#
利潤表年報(bào)的 “上年金額” 填上年全年累計(jì)實(shí)際發(fā)生數(shù),不是第四季度利潤表的 “本月金額”
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老師請教一下,就是比如說我們前期入庫的菌王醬產(chǎn)成品,最近成呆滯物料了,有可能是前期銷售不好,日期不新鮮了或者一些小問題,現(xiàn)在重新生產(chǎn)這款同樣產(chǎn)品把之前的領(lǐng)用添加進(jìn)去,金蝶系統(tǒng)是不是在同一個(gè)產(chǎn)成品里面新建任務(wù)單前期的這個(gè)產(chǎn)品就不能領(lǐng)料使用呢?是不是系統(tǒng)原因???是不是不能手動(dòng)添加,需要現(xiàn)在bom里面添加呢?還是說有其他辦法
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 12:41
#財(cái)務(wù)軟件#
BOM 未添加:檢查當(dāng)前產(chǎn)品 BOM,將呆滯菌王醬產(chǎn)成品添加進(jìn)去,設(shè)好用量等信息。 物料屬性或狀態(tài)問題:查看屬性有無 “禁止發(fā)料” 等限制,解除限制;檢查庫存狀態(tài),若凍結(jié)等,聯(lián)系解除后再領(lǐng)料。 生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)問題:重新創(chuàng)建任務(wù)單,正確關(guān)聯(lián)物料;檢查任務(wù)單設(shè)置,調(diào)整不合理領(lǐng)料規(guī)則等。
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老師,只有一個(gè)帳套,替換的上個(gè)月備份的帳套,如果覆蓋原備份帳套,這個(gè)新備份的會(huì)有前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:01
#財(cái)務(wù)軟件#
恢復(fù)是恢復(fù)原來的備份的數(shù)據(jù),不會(huì)改變的
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老師,你好,我們是受托加工單位,加工費(fèi)就是我們的應(yīng)付職工工資,含稅價(jià)格是51397.97,我寫的借,生產(chǎn)成本51397.97,貸,應(yīng)付職工薪酬,接下來我想記應(yīng)收帳款,怎么做呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:03
#財(cái)務(wù)軟件#
開票結(jié)算加工費(fèi)才是 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
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老師,看一下需要怎么寫分錄,圖片分錄不變就是收入成本怎么改成利潤分配未分配利潤替代
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤
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老師,我從外賬會(huì)計(jì)手中接回賬以后,我要做25年4月份的賬,這個(gè)期初數(shù)據(jù)要根據(jù)會(huì)計(jì)給我的什么表做出來,如果是根據(jù)25年3月底的科目余額表做期初數(shù)據(jù)的話,但是我做完以后生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表為什么會(huì)和會(huì)計(jì)給我的3月底資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差額,我這該怎么做才會(huì)對
麥克老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)就是本年的年初數(shù)據(jù),如果沒有審計(jì)調(diào)整的話可以根據(jù)2024年12月的期末數(shù)據(jù)填列。
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怎么樣才能添加“使用權(quán)資產(chǎn)科目和租賃負(fù)債科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你自己添加就行了,但是不建議自己去搞,因?yàn)閳?bào)表沒辦法取到數(shù)據(jù)。
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老師,做完賬怎么看賬平不平呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 08:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你看你的科目余額表,看是不是平的。
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老師,我們事受托方,加工物資,怎么做賬務(wù)處理,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 08:49
#財(cái)務(wù)軟件#
受托方可不做賬務(wù)處理,但需在備查簿中登記受托加工物資的數(shù)量、型號等信息。 加工過程中發(fā)生成本費(fèi)用 領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:原材料等 發(fā)生人工費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)生制造費(fèi)用(如設(shè)備折舊、水電費(fèi)等 ) 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊、銀行存款等 月末將制造費(fèi)用分配轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:制造費(fèi)用 加工完成交付時(shí) 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本 ) 貸:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 月底通常需要對已完成加工并確認(rèn)收入的業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),將歸集在生產(chǎn)成本 - 受托加工成本中的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 。若存在部分加工未完成的情況,生產(chǎn)成本 - 受托加工成本科目余額反映在產(chǎn)品成本,無需全部結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師,需要怎么寫分錄,不改我做的這些分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 07:54
#財(cái)務(wù)軟件#
借:利潤分配 - 未分配利潤 4000 貸:本年利潤 4000
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老師請問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/13 23:21
#財(cái)務(wù)軟件#
需要備份原來的數(shù)據(jù),然后再恢復(fù)。或者去稅局處理一下,回來下載申報(bào)的信息
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老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 17:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是的,后期就是要將差異轉(zhuǎn)入成本。
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老師,中藥材種植加工出售的公司,求推薦財(cái)務(wù)軟件 需要財(cái)務(wù)人員能用,老板手機(jī)還能看
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 15:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)建議你問一下金蝶的客戶。
?閱讀? 142
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公司收到加工費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 11:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)借銀行存款貸主,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
?閱讀? 145
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銀行付給個(gè)人的往來賬怎么做呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/13 10:06
#財(cái)務(wù)軟件#
掛其他應(yīng)收款-某人
?閱讀? 135
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付一個(gè)公司檢測服務(wù)費(fèi)370.8元,稅額10.8,不含稅額360,怎么做賬,這個(gè)稅可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 09:35
#財(cái)務(wù)軟件#
具體的是什么業(yè)務(wù)的檢測, 生產(chǎn)辦公對方給你開專票的可以。
?閱讀? 141
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老師,給看一下這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 09:33
#財(cái)務(wù)軟件#
借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入5000, 借應(yīng)收賬款貸,利潤分配,未分配利潤5000, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品3000 借利潤分配,未分配利潤3000 貸庫存商品3000
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你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/13 09:31
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 你有幾個(gè)股東?
?閱讀? 145
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公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,請問一下平時(shí)計(jì)提了嗎
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請問贈(zèng)送的這個(gè)快賬軟件可以多個(gè)公司同時(shí)使用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:34
#財(cái)務(wù)軟件#
可以建多個(gè)帳套,但是只能做3個(gè)月的賬,超過就要收費(fèi)
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你好老師, 我們公司要注冊一個(gè)新公司, 我核名的時(shí)候, 內(nèi)資公司—有限公司—有限責(zé)任公司, 有限公司和有限責(zé)任公司選哪一個(gè)? 而且法人是林兆清, 黑索公司是100%控股的, 我該怎么選呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:20
#財(cái)務(wù)軟件#
2個(gè)沒有本質(zhì)的區(qū)別,就是多和少2個(gè)字的區(qū)別。
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給財(cái)務(wù)公司付的代理記賬費(fèi)用怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 16:39
#財(cái)務(wù)軟件#
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
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請問出口的貨款,銀行收到外匯款錄金蝶憑證的時(shí)候用什么匯率入賬?還有對應(yīng)的銷售收入按照什么匯率開票?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 16:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,用銀行實(shí)際結(jié)匯的匯率肯定是
?閱讀? 162
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怎么查經(jīng)營所得,是不是法人身份證和個(gè)稅密碼登錄就可以?為什么我全部進(jìn)不去呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:46
#財(cái)務(wù)軟件#
點(diǎn)忘記密碼重置密碼試試?
?閱讀? 130
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請問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,他給你的是幾月的科目余額表
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開專票購買方?jīng)]給開戶行,賬號,電話這些信息行不行,能不能開票給他
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,專票不可以的了。
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入成本補(bǔ)提費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益調(diào)整,利潤分配未分配利潤可以嗎?不用的話會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不一致嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。
?閱讀? 203
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老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 12:43
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 不行的,要錄入明細(xì)的
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請問下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 11:40
#財(cái)務(wù)軟件#
需要先申報(bào)增值稅才能清卡的,小規(guī)模沒在申報(bào)期就不需要申報(bào)
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