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財務(wù)軟件
Excel
老師,看一下是不是0007開進(jìn)來的庫存可以沖00013的暫估
樸老師
??|
提問時間:06/30 11:30
#財務(wù)軟件#
業(yè)務(wù)實質(zhì)是同一采購、發(fā)票與暫估對應(yīng),就可以沖
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老師請問一下,預(yù)付賬款在做審計檢查情況表時 填寫預(yù)防賬款的借方貸方憑證 是先點開應(yīng)付賬款明細(xì)賬選擇貸方余額
宋生老師
??|
提問時間:06/30 10:57
#財務(wù)軟件#
你好,你是打算只用一個科目,是不是?還是說你打算用預(yù)付賬款這個科目?
?閱讀? 115
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人民幣購買美元怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/28 14:58
#財務(wù)軟件#
借:銀行存款-美元戶 美元金額*匯率 貸:銀行存款 -人民幣
?閱讀? 125
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公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
apple老師
??|
提問時間:06/28 07:41
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,主要取決于 你想怎么使用憑證,以及這個軟件是否能達(dá)到你想要的結(jié)果。 大部分情況下,軟件功能強(qiáng)大,很多報表都是一鍵生成的,
?閱讀? 118
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老師,我們公司是億瑞豐,這個匯票是什么意思?給講解一下該怎么做分錄
樸老師
??|
提問時間:06/27 17:12
#財務(wù)軟件#
你們收到做 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款青島騰禹 付給你們的客戶做 借應(yīng)付賬款-信永豐 貸應(yīng)收票據(jù)
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請問一下用友t3預(yù)付和預(yù)收的審計底稿怎么做???我在企業(yè)的賬里面看科目余額表的時候沒有這個預(yù)付和預(yù)收,但是做的資產(chǎn)負(fù)債報表里面有這兩個
樸老師
??|
提問時間:06/27 14:54
#財務(wù)軟件#
從用友 T3 導(dǎo)出應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)余額表,篩選應(yīng)收賬款貸方余額(即預(yù)收)、應(yīng)付賬款借方余額(即預(yù)付)。 按單位編制預(yù)付、預(yù)收明細(xì)表,核對與報表數(shù)一致。 執(zhí)行函證、抽憑檢查,確認(rèn)余額真實性。 核對報表取數(shù)邏輯(預(yù)收 = 應(yīng)收貸方,預(yù)付 = 應(yīng)付借方),形成結(jié)論
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老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計提所得稅和手動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 11:09
#財務(wù)軟件#
您好,如果沒有,就要自已做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,但一般都是有的
?閱讀? 126
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老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個順序嗎,還需要做什么
孫美敬老師
??|
提問時間:06/27 06:28
#財務(wù)軟件#
1-11月,每月錄完憑證后,檢查一遍對錯。沒錯的話就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后記賬軟件里還有一步結(jié)賬要做
?閱讀? 129
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這個0.76就行 ,一共費用 279.2元,歐開合同的預(yù)付款承兌,我貼現(xiàn)了,扣279.2 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號:0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有公司,老師我們公司是智達(dá)創(chuàng),這個怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/26 18:30
#財務(wù)軟件#
你好,你現(xiàn)在貼現(xiàn)了,是收到了錢是嗎 然后收了279.2的服務(wù)費是吧
?閱讀? 250
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這道實操題中的兩項“固定資產(chǎn)-北京現(xiàn)代汽車”的金額不知道是怎么確定的
董孝彬老師
??|
提問時間:06/26 15:45
#財務(wù)軟件#
您好,發(fā)票上的未稅加上10%的車購稅,比如70532.92*1.1=77586.21
?閱讀? 124
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這比業(yè)務(wù)怎么填記賬憑證
樸老師
??|
提問時間:06/26 15:44
#財務(wù)軟件#
1. 3 月 9 日收取第一筆房款(160 元 ) 借:銀行存款 160 貸:合同負(fù)債(或預(yù)收賬款) 160 (說明:先收款未確認(rèn)收入,用合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款過渡 ) 2. 3 月 10 日收取第二筆房款(480 元 ) 借:銀行存款 480 貸:合同負(fù)債(或預(yù)收賬款) 480 3. 3 月 12 日確認(rèn)收入(實際消費 480 元 ) 借:合同負(fù)債(或預(yù)收賬款) 640 貸:主營業(yè)務(wù)收入 480 其他應(yīng)付款 - 待退款 160 (說明:將預(yù)收的 640 元,按實際消費 480 元確認(rèn)收入,多收的 160 元掛待退款 ) 4. 實際退款 160 元時 借:其他應(yīng)付款 - 待退款 160 貸:銀行存款 160
?閱讀? 210
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金蝶商貿(mào)怎么在資產(chǎn)負(fù)債表上增加生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目
文文老師
??|
提問時間:06/26 15:35
#財務(wù)軟件#
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)這是一級科目,科目體系中沒有自帶該科目 ?
?閱讀? 129
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金蝶軟件科目余額表看到的是原材料總的數(shù)據(jù),我想看每一種料的期初余額明細(xì)
文文老師
??|
提問時間:06/26 14:59
#財務(wù)軟件#
你好,原材料期初是按明細(xì)錄入的,才能看得到明細(xì)。
?閱讀? 122
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公司購買了漢服用來出租,漢服費計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:06/26 11:25
#財務(wù)軟件#
你好,可計入固定資產(chǎn)或長期待攤費用
?閱讀? 122
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老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/25 22:14
#財務(wù)軟件#
您好,先把去年的賬套復(fù)制一份,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到2025年
?閱讀? 123
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老師們,我從代理記賬接回來的賬,上面應(yīng)手賬款和其他應(yīng)收款有六萬多,但是實際公司這些錢都已經(jīng)結(jié)賬了,這種情況接回來怎么繼續(xù)做賬?財務(wù)軟件錄入的時候這些期初金額怎么填?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 16:48
#財務(wù)軟件#
你好,這個你要改的話就只能從頭去改
?閱讀? 127
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老師,留抵抵欠交的增值稅,增值稅報表上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也需要做分錄嗎?分錄怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/25 16:00
#財務(wù)軟件#
留抵增值稅抵欠: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 219
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老師我錄軟件的這個數(shù)據(jù)跟我科目表的數(shù)據(jù)不一樣,是不是不對啊
文文老師
??|
提問時間:06/25 15:30
#財務(wù)軟件#
是根據(jù)余額表的余額錄入期初 ?
?閱讀? 145
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請問老師,金蝶k3供應(yīng)鏈模塊,產(chǎn)品入庫,完工產(chǎn)品入庫可以設(shè)置分客戶訂單號來入嗎?因為每個客戶對應(yīng)的同類產(chǎn)品入庫單價不一樣,出庫成本也不一樣。客戶訂單號要提前設(shè)置好的,入庫時選擇填入就行的那種
樸老師
??|
提問時間:06/25 15:04
#財務(wù)軟件#
金蝶 K3 可按客戶訂單號入庫,步驟如下: 基礎(chǔ)設(shè)置:在銷售訂單或自定義字段中維護(hù) “客戶訂單號” 檔案。 入庫單配置:在產(chǎn)品入庫單顯示 “客戶訂單號” 字段,入庫時選擇已維護(hù)的訂單號。 成本核算:啟用 “客戶訂單號” 為核算維度,搭配 “分批認(rèn)定法”,確保不同訂單獨立核算成本。
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老師這個資本公積我填哪個合適呢?
文文老師
??|
提問時間:06/25 14:49
#財務(wù)軟件#
看資產(chǎn)負(fù)債表上的資本公積
?閱讀? 151
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電腦賬結(jié)賬以后就不能更改憑證了是吧?老師
文文老師
??|
提問時間:06/25 14:10
#財務(wù)軟件#
是的,如果要修改,要反結(jié)賬
?閱讀? 143
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老師,我們使用的記賬軟件是金財代賬,開進(jìn)來的進(jìn)項單位是千克,銷售出去的單位是噸,這個在金財軟件上需要怎么換算
樸老師
??|
提問時間:06/25 12:48
#財務(wù)軟件#
基礎(chǔ)設(shè)置:進(jìn)入【基礎(chǔ)資料】-【商品】-【計量單位】-【計量單位換算】-【新增】 。 錄入信息: 基本單位(入賬用,比如選 “千克” )、被換算單位(發(fā)票等用,如 “噸” )。 換算率填 1 噸 = 1000 千克 ,不勾選浮動換算(因千克與噸是固定換算關(guān)系 )。 業(yè)務(wù)應(yīng)用:后續(xù)有票入庫 / 出庫等業(yè)務(wù),軟件會按設(shè)置的換算率自動轉(zhuǎn)換單位,生成憑證時數(shù)量也會準(zhǔn)確換算 。
?閱讀? 251
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你好,老師 新成立的工會如何做賬
樸老師
??|
提問時間:06/25 12:47
#財務(wù)軟件#
(一)資金來源核算 會員繳納會費 會員按工資收入 0.5% 繳納會費,工會收到時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:會費收入 行政撥繳工會經(jīng)費 單位按工資總額 2% 撥繳經(jīng)費,其中 60% 留用工會,40% 上繳上級工會: 收到留用部分: 借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費收入 上繳上級工會時: 借:應(yīng)付上級經(jīng)費 貸:銀行存款 上級工會補(bǔ)助 收到上級補(bǔ)助(如活動經(jīng)費): 借:銀行存款 貸:上級補(bǔ)助收入 (二)日常支出核算 職工活動支出 開展文體活動、培訓(xùn)等費用: 借:職工活動支出 - 文體活動 / 培訓(xùn)支出等 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 庫存物品 **支出 用于職工困難補(bǔ)助、勞動保護(hù)等: 借:**支出 - 困難職工幫扶 / 勞動保護(hù) 貸:銀行存款 業(yè)務(wù)支出 工會辦公費、差旅費、會議費等: 借:業(yè)務(wù)支出 - 辦公費 / 會議費 貸:銀行存款 (三)資產(chǎn)與負(fù)債核算 購買庫存物品 采購活動用品時: 借:庫存物品 貸:銀行存款 領(lǐng)用時: 借:職工活動支出等 貸:庫存物品 固定資產(chǎn)購置 購買電腦、桌椅等: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時: 借:資本性支出 貸:固定基金 三、期末結(jié)賬與報表編制 結(jié)賬處理 期末將收入類科目余額轉(zhuǎn)入 “結(jié)余”: 借:會費收入 / 撥繳經(jīng)費收入等 貸:結(jié)余 將支出類科目余額轉(zhuǎn)入 “結(jié)余”: 借:結(jié)余 貸:職工活動支出 / **支出等 編制報表 主要報表包括: 《資產(chǎn)負(fù)債表》:反映工會資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)狀況。 《收入支出表》:展示各類收入與支出明細(xì)及結(jié)余情況。 《經(jīng)費收繳情況表》:統(tǒng)計會費及撥繳經(jīng)費的收繳數(shù)據(jù)
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老師,使用快賬財務(wù)軟件,我把記賬憑證寫好之后要結(jié)轉(zhuǎn)損益,這部操作也要自己先畫T型賬,然后再在軟件上填結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/25 11:27
#財務(wù)軟件#
不需要的,系統(tǒng)自動把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)平的
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財務(wù)軟件??墒瞧谖从囝~分借方和貸方,,現(xiàn)在有三個空怎么填
郭老師
??|
提問時間:06/25 11:15
#財務(wù)軟件#
期初余額是上一個月月末的 借方本年累計1到本月份的借方合計 貸方本年累計是1-本月份的貸方合計
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內(nèi)賬根據(jù)哪些項目做憑證
宋生老師
??|
提問時間:06/25 08:58
#財務(wù)軟件#
你好,這個是根據(jù)實際的業(yè)務(wù)來做??雌髽I(yè)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
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老師,新公司成立,5月底發(fā)生了3筆銀行流水,財務(wù)軟件啟用時間是6月,那這三筆流水可以記到六月份嗎,不錄六月份期初余額可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/24 20:41
#財務(wù)軟件#
你好對的 可以這么做的
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老師,這個賬套是演示版還是正式版,我自己的農(nóng)民合作社新增在里面,后期是不是就不可以在其他賬套里面做了
文文老師
??|
提問時間:06/24 16:51
#財務(wù)軟件#
你好,仍然可以在其他賬套中重新建賬的
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贈送的財務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報稅都不能使用
文文老師
??|
提問時間:06/24 16:35
#財務(wù)軟件#
你好,是指會計學(xué)堂贈送的 ?
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老師,看一下這種怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時間:06/24 16:33
#財務(wù)軟件#
你好,你們轉(zhuǎn)出時做的什么科目啊
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