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用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 10:26
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)你填表的時(shí)候會(huì)自己有。 但是做賬,你要自己輸入憑證和金額
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24年12月當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),將用于出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,也做了分錄借庫(kù)存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100貸應(yīng)付賬款2100,25年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,將這項(xiàng)發(fā)票用于出口退稅了,具體分錄怎么寫(xiě)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:47
#財(cái)務(wù)軟件#
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100 申請(qǐng)出口退稅分錄: 借:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 100 收到出口退稅款時(shí)分錄: 借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 100
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老師公司一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年用于出口退稅進(jìn)項(xiàng)貨物發(fā)票勾選了,忘記入賬了??梢栽诮衲耆胭~嗎?分錄怎么寫(xiě)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你是少寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄? 你拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。
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請(qǐng)問(wèn)老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 19:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一人獨(dú)資企業(yè)投資比例是100%。
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老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 08:31
#財(cái)務(wù)軟件#
查賬務(wù)系統(tǒng):進(jìn)財(cái)務(wù)軟件,看對(duì)應(yīng)科目明細(xì)賬有無(wú)相符記錄;總賬找 7 月記錄,看對(duì)應(yīng)憑證附件有無(wú)此發(fā)票。 查發(fā)票臺(tái)賬:看臺(tái)賬有無(wú)該發(fā)票及入賬狀態(tài)。 問(wèn)相關(guān)人員:?jiǎn)柷巴赓~會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)同事此發(fā)票處理情況。
?閱讀? 129
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我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 07:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,咱的負(fù)債表有沒(méi)有把往來(lái)科目做重分類哦,大概率差異在這里,我看圖1和2的表都是平的
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 00:17
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,麻煩發(fā)一下10月份的科目余額表看一下
?閱讀? 130
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注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 16:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,第二季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有申報(bào)吧?
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老師 剛發(fā)現(xiàn)去年工資多計(jì)提了一萬(wàn)塊錢(qián),怎么平賬?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 15:26
#財(cái)務(wù)軟件#
借:應(yīng)付職工 貸:利潤(rùn)分配-未分配
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請(qǐng)問(wèn)金蝶kis旗艦版物料導(dǎo)入在哪里?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 14:20
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,登錄系統(tǒng)后,進(jìn)入【應(yīng)用中心】→【物料管理】→【物料檔案】→【批量導(dǎo)入物料】
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老師你好,我報(bào)的是財(cái)務(wù),現(xiàn)在怎么一直講的是會(huì)計(jì)?我感覺(jué)聽(tīng)不懂,有點(diǎn)懵
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 11:30
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,你是報(bào)的財(cái)管嗎?
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請(qǐng)問(wèn)老師用友T3賬套備份該怎么打開(kāi)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:49
#財(cái)務(wù)軟件#
1、進(jìn)入用友軟件界面,選擇“系統(tǒng)服務(wù)”下的“數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能; 2、根據(jù)提示定位備份文件路徑,選取正確的賬套備份文件; 3、確認(rèn)文件無(wú)誤后,點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕,等待系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)加載; 4、恢復(fù)完成后重新登錄系統(tǒng),即可查看已打開(kāi)的賬套數(shù)據(jù)。整個(gè)過(guò)程確保文件完整性和路徑準(zhǔn)確性。
?閱讀? 142
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有用友財(cái)務(wù)軟件練習(xí)嗎
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 23:48
#財(cái)務(wù)軟件#
咱們這里的實(shí)操是快賬財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有用友哈~
?閱讀? 128
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老師請(qǐng)問(wèn)根據(jù)銀行日記賬,銷售單入庫(kù),采購(gòu)入庫(kù)單等生成憑證的具體操作方式是什么?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 21:54
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,你是 平臺(tái)買的軟件課程 對(duì)嗎 ,如果是的話,請(qǐng)咨詢您的班主任,辛苦了
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公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2024年11月把一張用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選成了進(jìn)項(xiàng)抵扣,也做了分錄借庫(kù)存商品20000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000貸應(yīng)付賬款21000當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),今年1月份增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把這項(xiàng)發(fā)票勾選了退稅勾選,分錄需要怎么寫(xiě)
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 18:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以做 借:庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1000
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老師,錄入憑證的時(shí)候,要用發(fā)票日期還是銀行流水日期?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:35
#財(cái)務(wù)軟件#
憑證的日期是你做賬的日期。不能早于發(fā)票日期和銀行流水日期
?閱讀? 116
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之前外賬會(huì)計(jì)在24年6月有個(gè)固定資產(chǎn),但是一直到25年3月份的賬,他都沒(méi)有進(jìn)行折舊過(guò),我現(xiàn)在5月份接手了,外賬,我對(duì)這固定資產(chǎn)該怎么做賬,還是按外賬會(huì)計(jì)做的,一直按固定資產(chǎn)原值做賬嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你想做規(guī)范,就要去補(bǔ)充計(jì)提折舊。
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出口退稅的進(jìn)項(xiàng)不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅嗎?這個(gè)分錄不提現(xiàn)啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:23
#財(cái)務(wù)軟件#
是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)
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去年11出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,分錄是借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,今年1月增值稅報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于出口退稅退稅勾選,分錄怎么寫(xiě)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 15:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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分多次付款,對(duì)方給我們開(kāi)具一張發(fā)票總金額可以嗎?銀行回單和發(fā)票金額不一致
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 12:56
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 112
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老師,公司買了一個(gè)洗衣機(jī)給員工宿舍,如何做賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 11:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
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車輛加油費(fèi)在現(xiàn)金日記賬里的業(yè)務(wù)類型選哪個(gè)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 10:39
#財(cái)務(wù)軟件#
指定 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?閱讀? 119
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一般納稅人公司賣二手車,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票,申報(bào)了未開(kāi)票收入,公司要是再給給買家,不是重復(fù)交稅了嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 09:01
#財(cái)務(wù)軟件#
只申報(bào)一次稅,以開(kāi)票收入申報(bào)
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金蝶云星空出納日記賬銀行內(nèi)部往來(lái)賬錄重了財(cái)務(wù)做賬這邊怎么設(shè)置關(guān)聯(lián)賬戶讓它不重復(fù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 08:36
#財(cái)務(wù)軟件#
先在出納日記賬中找到并處理重復(fù)記錄,未生成憑證可直接刪除,已生成則需先反過(guò)賬、反審核再刪除或沖銷。然后在基礎(chǔ)資料中完善銀行賬戶信息,在出納管理設(shè)置中開(kāi)啟關(guān)聯(lián)賬戶功能,設(shè)置關(guān)聯(lián)規(guī)則,最后規(guī)范業(yè)務(wù)流程,利用系統(tǒng)功能避免重復(fù)錄入。
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老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來(lái)乍到不懂
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 20:07
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,找下領(lǐng)取就可以
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請(qǐng)問(wèn),我從會(huì)計(jì)手中接回來(lái)了外賬,因?yàn)橘~不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項(xiàng),那在建賬的時(shí)候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時(shí)候做呢?從外賬會(huì)計(jì)中的憑證中會(huì)做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 19:28
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,重新建賬時(shí),清查盤(pán)點(diǎn)確定固定資產(chǎn)信息后,馬上就制作固定資產(chǎn)卡片。 與憑證關(guān)系是外賬會(huì)計(jì)憑證是制作卡片的重要依據(jù),能提供購(gòu)置金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù);但卡片信息更詳細(xì),需結(jié)合憑證原始資料、實(shí)際清查情況補(bǔ)充使用年限、存放地點(diǎn)等內(nèi)容,不能僅依賴憑證 。也就是建賬時(shí)一次性補(bǔ)全所有資產(chǎn)卡片,憑證是金額依據(jù),卡片需完善明細(xì),
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公司租賃景區(qū)修復(fù)景區(qū)走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務(wù)成本—材料費(fèi)可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
直接做勞務(wù)成本—材料費(fèi),可以
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公司租賃景區(qū)購(gòu)買了土地公和土地婆陶瓷神像,發(fā)票開(kāi)的是工藝陶瓷制品,做什么分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 15:35
#財(cái)務(wù)軟件#
若用于景區(qū)裝飾,計(jì)入 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,購(gòu)買時(shí)借記該科目,貸記 “銀行存款” 等,攤銷時(shí)借記 “銷售費(fèi)用” 等,貸記 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”;若作為庫(kù)存商品銷售,計(jì)入 “庫(kù)存商品”,購(gòu)買時(shí)借記該科目,貸記 “銀行存款” 等,銷售時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本;若用于公司辦公室裝飾,計(jì)入 “管理費(fèi)用”,購(gòu)買時(shí)借記該科目,貸記 “銀行存款” 等。
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老師,圖片是金蝶k3暫估入庫(kù)的操作流程,金蝶星空云暫估入庫(kù)的操作流程是怎么樣的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 15:30
#財(cái)務(wù)軟件#
采購(gòu)環(huán)節(jié):部門(mén)發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng),審批后采購(gòu)部依申請(qǐng)創(chuàng)建訂單并審核。 暫估入庫(kù):貨至票未到,倉(cāng)管在庫(kù)存模塊新增暫估入庫(kù)單,關(guān)聯(lián)訂單,核實(shí)信息后保存,再經(jīng)審核。 后續(xù)處理:發(fā)票到后財(cái)務(wù)錄入發(fā)票關(guān)聯(lián)暫估單,系統(tǒng)沖回暫估并正式入賬,財(cái)務(wù)定期核算成本。
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一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,錄取憑證怎么顯示借貸不平
白老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 15:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,借貸不平的原因可能有:1、憑證錄入錯(cuò)誤,檢查損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的金額是否與科目余額一致;2、遺漏部分損益類科目(如營(yíng)業(yè)外收入、其他收益等);3、憑證借貸方向錯(cuò)誤;4、存在未過(guò)賬或者未審核的憑證;5、系統(tǒng)計(jì)算誤差(比如小數(shù)點(diǎn)位問(wèn)題)
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