問題已解決
公司活動,積極參與的人給現(xiàn)金獎勵,放在什么科目?怎么做賬?



是要計入管理費(fèi)用等--福利費(fèi)科目核算的。
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019 02/22 15:24

84785010 

2019 02/22 15:25
需要和工資一并計個稅嗎?還有我們過完年上班,準(zhǔn)備了不等的小金額的紅包發(fā)給大家,這筆怎么記呢?

張艷老師 

2019 02/22 15:26
1、需要合并計算個稅的。
2、分錄同上。

84785010 

2019 02/22 15:26
福利費(fèi)還需要計提嗎?

張艷老師 

2019 02/22 15:26
上面的分錄是規(guī)范的賬務(wù)處理,福利費(fèi)是需要計提的。

84785010 

2019 02/22 15:35
怎么界定福利費(fèi)需要和工資合并計稅

張艷老師 

2019 02/22 15:38
實(shí)務(wù)中掌握的原則是,集體享受的,不可分割的,非現(xiàn)金方式的,不能量化到人頭的金額,是不用合并繳納個稅的。反之,就是需要合并繳納個稅的。

84785010 

2019 02/22 15:42
然后外單位兩人參與會議,同時也有現(xiàn)金獎勵,這部分怎么處理?

張艷老師 

2019 02/22 15:45
借:營業(yè)外支出
貸:庫存現(xiàn)金
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅

84785010 

2019 02/22 15:46
這是怎么考慮的?為什么也交個稅?

張艷老師 

2019 02/22 15:50
這就相當(dāng)于您給外單位的人發(fā)放了紅包,是要代扣代繳個人所得稅的。

84785010 

2019 02/22 15:50
走招待可以嗎

張艷老師 

2019 02/22 16:02
也可以,反正走營業(yè)外支出科目,到所得稅匯算清繳時,也是要全額納稅調(diào)增的。走業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,也是要全額納稅調(diào)增。因?yàn)檫@些支出是與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出,要做納稅調(diào)增處理。

84785010 

2019 02/22 16:25
營業(yè)外支出的明細(xì)科目是什么?在什么項(xiàng)目納稅調(diào)整

張艷老師 

2019 02/22 18:55
1計入營業(yè)外支出-其他
2填寫進(jìn)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類“其他“項(xiàng)目中
