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問題已解決

老師,如果在年底暫估了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付賬款 100 在匯算清繳之前拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 100(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 100(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)付賬款 100 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 老師,這樣要調(diào)整上年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?如果在2月調(diào)整的分錄,需要調(diào)整2月初的兩個(gè)報(bào)表嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2020 11/22 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好不需要這么麻煩,只需要把發(fā)票放到暫估的后面就可以。
2020 11/22 13:41
84785002
2020 11/22 14:11
那暫估不用沖,這樣做賬不規(guī)范
84785002
2020 11/22 14:12
老師,我想問,這樣做了,需不需要調(diào)整報(bào)表
84785002
2020 11/22 14:13
調(diào)整哪些報(bào)表,
郭老師
2020 11/22 14:14
你好不需要調(diào)整報(bào)表,不影響 即使你紅沖借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,然后做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款不影響的。
84785002
2020 11/22 14:16
紅沖管理費(fèi)用,會影響今年的本年利潤的
郭老師
2020 11/22 14:17
不要沖管理費(fèi)用,這是以前年度的,用以前年度損益調(diào)整來做。
84785002
2020 11/22 14:19
老師,你是說,紅沖管理費(fèi)用時(shí),用以前年度損益調(diào)整科目代替
84785002
2020 11/22 14:19
明白了,謝謝老師!
郭老師
2020 11/22 14:23
是的 不用客氣的 工作愉快
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