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問題已解決

老師,我們公司19年買了一個車,20年12月份賣了,發(fā)票是別人代我們公司開具的,我在我們增值稅開票系統(tǒng)里面查到了,但是稅額怎么是0 ? 我們公司一般納稅人,19年購買的時候也有抵扣進(jìn)項(xiàng),?那這筆賬務(wù)該怎么處理?

84785017| 提問時間:2021 01/12 17:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你們的名義代開的嗎
2021 01/12 17:56
84785017
2021 01/12 18:13
是的,以我們公司名義代開的
樸老師
2021 01/12 18:25
那你們申報的時候填寫在對應(yīng)欄里就行了 你們做收入
84785017
2021 01/12 18:33
但是銷項(xiàng)稅額怎么是0?還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
樸老師
2021 01/12 18:34
這個是免稅的嗎?你問下代開的
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