問題已解決
我公司賬面出現(xiàn)很多暫估金額,都未取得發(fā)票,如何處理,成本已結(jié)轉(zhuǎn)



你好,正常做賬可以沒有發(fā)票,匯算清繳的時候你調(diào)增就行。
2021 11/19 10:57

84784983 

2021 11/19 10:59
時間比較久了,庫存也對不清楚,可以直接紅沖掉??

84784983 

2021 11/19 11:00
暫估的金額也不一定準(zhǔn)確

郭老師 

2021 11/19 11:01
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話你可以紅沖。

84784983 

2021 11/19 11:01
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2021 11/19 11:01
結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,你得紅沖你的成本,如果你銷售出去沒有成本,這不就是虛開發(fā)票。

84784983 

2021 11/19 11:02
意思的這部分不準(zhǔn)備讓廠家開票了,怎么做分錄??

84784983 

2021 11/19 11:03
這個賬是對不清楚了

郭老師 

2021 11/19 11:03
好,你們實際有購入吧。

84784983 

2021 11/19 11:04
模式是代管,我們用多少開多少

84784983 

2021 11/19 11:05
因為賬上那些數(shù)據(jù)很亂,財務(wù)人員也換的勤,根本沒法核對清楚呀

郭老師 

2021 11/19 11:05
那你結(jié)轉(zhuǎn)出去的成本肯定是實際業(yè)務(wù)吧?

84784983 

2021 11/19 11:07
說到成本,就不知道轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)了,賬實在是太亂

郭老師 

2021 11/19 11:09
那你看一下你的存貨和你倉庫里的是一樣的。
