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問(wèn)題已解決

您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到對(duì)方公司開(kāi)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 16:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè) 借成本或者費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 03/07 16:06
84785001
2022 03/07 17:10
最后交稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候呢?
冉老師
2022 03/07 17:21
交稅的話,就是 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
84785001
2022 03/08 08:27
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目不是一直有余額嗎?
冉老師
2022 03/08 08:37
這個(gè)是正常的,明細(xì)科目有余額
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