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問題已解決

老師,麻煩問下我計(jì)提增值稅的分錄,應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)是要記在借方紅字,還是要記在貸方,還是需要怎么做呢,怎么記到上期留抵呢

84784979| 提問時(shí)間:2022 07/05 10:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?你計(jì)提增值稅干嘛 ;你 計(jì)提增值稅是你取得收入在做分錄的。 不是 你這樣做的??
2022 07/05 10:40
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