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問題已解決
老師,麻煩問下我計(jì)提增值稅的分錄,應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)是要記在借方紅字,還是要記在貸方,還是需要怎么做呢,怎么記到上期留抵呢



?你好;? ?你計(jì)提增值稅干嘛 ;你 計(jì)提增值稅是你取得收入在做分錄的。 不是 你這樣做的??
2022 07/05 10:40

老師,麻煩問下我計(jì)提增值稅的分錄,應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)是要記在借方紅字,還是要記在貸方,還是需要怎么做呢,怎么記到上期留抵呢
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