問題已解決
銷項100,留抵稅49這個科目用了應(yīng)交稅費未交增值稅,還有51的要繳稅的。這個月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄



你好,當時的留底科目做到哪個里面的?
2022 08/03 15:14

84785000 

2022 08/03 15:17
看到余額表,未交增值稅期初余額貸方-550

郭老師 

2022 08/03 15:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅51

84785000 

2022 08/03 15:19
沒看懂,直接放到轉(zhuǎn)出未交增值稅?

郭老師 

2022 08/03 15:19
需要繳納的增值稅,你需要交多少做多少?

84785000 

2022 08/03 15:43
是的,老是

郭老師 

2022 08/03 15:44
就做上面的分錄就可以的。
