問(wèn)題已解決
老師 平時(shí)我們申報(bào)系統(tǒng)里每個(gè)員工是 4000元工資每個(gè)月 然后 實(shí)際工資是 5000 社保按最低基數(shù) 上的社保 老板 總是按實(shí)際工資5000塊錢 在扣除社保的 然后發(fā)工資 和申報(bào)不一致 那做分錄的時(shí)候怎么弄呀



你好,你們公司是公戶支付的嗎?
2023 01/12 16:19

84785040 

2023 01/12 16:25
是的 老師

郭老師 

2023 01/12 16:27
借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工心籌工資5000,借應(yīng)付的公心籌工資,貸銀行存款、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

84785040 

2023 01/12 16:29
老師 我們得按4000計(jì)提

84785040 

2023 01/12 16:31
對(duì)公實(shí)際發(fā)5000扣除保險(xiǎn)之后的 申報(bào)系統(tǒng)里的工資是4000 再 扣除保險(xiǎn)

郭老師 

2023 01/12 16:32
你好,那你這樣做的話,你的銀行余額能一致嗎?

84785040 

2023 01/12 16:33
這種不一致的情況 怎么弄呀

郭老師 

2023 01/12 16:36
按照賬上正常做匯算,清繳的時(shí)候,最好是按照你申報(bào)的來(lái)抵扣,沒(méi)有申報(bào)的那一部分別抵扣所得稅。

84785040 

2023 01/12 16:44
沒(méi)有申報(bào)那部分 做什么分錄呀

郭老師 

2023 01/12 16:46
正常做,賬上正常做了,只不過(guò)是沒(méi)有抵扣所得稅。
