問題已解決
請問老派遣公司的增值稅計提、繳納,結(jié)轉(zhuǎn)等會計分錄如何處理?



同學(xué),你好
月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2023 02/19 12:05

小菲老師 

2023 02/19 12:10
同學(xué),你好
比如:進(jìn)項8,銷項10
?結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2
?計提增值稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2
下月交稅:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 2
貸:銀行存款 2

小菲老師 

2023 02/19 12:11
同學(xué),你好
這個分錄是通用的

小菲老師 

2023 02/19 12:24
同學(xué),你好
銷項稅額,是你開具發(fā)票,確認(rèn)的收入
進(jìn)項稅額,是你收到的發(fā)票

小菲老師 

2023 02/19 12:36
現(xiàn)在我的進(jìn)銷稅有6千多
這個什么意思?

小菲老師 

2023 02/19 13:38
同學(xué),你好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是你根據(jù)不能抵扣的進(jìn)項填寫的

84785035 

2023 02/19 12:07
百度來的答案看不懂

84785035 

2023 02/19 12:11
能不能單獨針對勞務(wù)派遣公司寫個分錄如何?

84785035 

2023 02/19 12:23
銷項稅額和進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)從哪里?

84785035 

2023 02/19 12:32
截止現(xiàn)在我的進(jìn)銷稅有6千多,銷項只有4千,但是我實際要繳納的增值稅是13875.19元。是不是我還有銷項的賬沒有昨晚導(dǎo)致的呢?

84785035 

2023 02/19 13:06
框起來的這兩個是怎么來的呢?
