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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年是虧損的,沒(méi)交過(guò)所得稅。那么今年所得稅匯算清繳還需要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)嘛



是的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)是有必要的。但是,需要注意的是,一般情況下,只有在滿足一定條件的情況下,才能進(jìn)行加計(jì)扣除。
2023 03/15 17:06

84784990 

2023 03/15 17:06
那么這些條件都有哪些呢?

良老師1 

2023 03/15 17:06
首先,必須是符合稅法規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用,其次,需要提供相應(yīng)的研發(fā)支出憑證,以及相關(guān)的稅收憑證,最后,需要提供相關(guān)的研發(fā)支出明細(xì)報(bào)表。
