問題已解決
老師,麻煩問一下,上期留底稅額遞減欠稅,怎么做賬



同學(xué)你好
增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2023 04/25 13:45

84785011 

2023 04/25 13:58
老師,麻煩再問一下,不用紅字的話,這個分錄是不是借貸方顛倒一下?

樸老師 

2023 04/25 14:07
同學(xué)你好
對的
借貸方顛倒

84785011 

2023 04/25 14:51
如果欠稅小于留底,怎么結(jié)轉(zhuǎn)那老師

樸老師 

2023 04/25 14:58
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費--未交增值稅科目。

84785011 

2023 04/25 15:11
這不是跟大于點那個一樣嗎

樸老師 

2023 04/25 15:19
同學(xué)你好
一個大于一個小于

84785011 

2023 04/25 15:23
可是這兩個分錄沒有任何區(qū)別呀

樸老師 

2023 04/25 15:30
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(需要轉(zhuǎn)出未交的增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?

84785011 

2023 04/25 15:46
不用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目嗎老師

樸老師 

2023 04/25 15:57
同學(xué)你好
這個一般是用我上面給你的
