問題已解決
請問之前我們自己開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,當(dāng)時為勾選抵扣,直接自己核算了一下稅費入賬了,現(xiàn)在這個月我把他勾選上,那我報稅的時候增值稅表二怎么填寫呢



填寫在附表二農(nóng)產(chǎn)品進項
2023 12/14 15:03

84785002 

2023 12/14 15:05
可是這個農(nóng)產(chǎn)品的進項我之前開票的月份就已經(jīng)抵扣了,這個月在填進去不就重復(fù)了么

樸老師 

2023 12/14 15:11
同學(xué)你好
做一次就可以了

84785002 

2023 12/14 15:17
不是,我是開具收購發(fā)票的當(dāng)月沒有認(rèn)證,直接抵扣用了,這個月報稅才看到的沒有認(rèn)證,那我這個月要不要把他勾選啊,勾選了就要填到表二里面,這樣就會導(dǎo)致重復(fù)抵扣,我是想問一下1.我要不要這個月勾選。2.要是勾選了,表二我應(yīng)該怎么填寫才能不重復(fù)抵扣。的解決辦法

樸老師 

2023 12/14 15:19
收購發(fā)票不是普票嗎
這個不用認(rèn)證
直接計算抵扣的呀

84785002 

2023 12/14 15:23
對啊,可是他現(xiàn)在出現(xiàn)在系統(tǒng)里面了,

樸老師 

2023 12/14 15:26
這個你不用管
之前填寫過現(xiàn)在就不用管

84785002 

2023 12/14 15:28
好的 那我就不勾選就行了是吧

樸老師 

2023 12/14 15:31
嗯
這個不用管
直接忽略

84785002 

2023 12/14 15:33
好的 謝謝

樸老師 

2023 12/14 15:41
滿意請給五星好評,謝謝
