問題已解決
老師:我想問下:12月銷項稅額是負數(shù),沒有進項,等于年底銷項變成了留底稅額,這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額啊?



同學,你好
結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 01/04 12:23

84785010 

2024 01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎?那未交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

小菲老師 

2024 01/04 12:28
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。

84785010 

2024 01/04 12:29
老師:結(jié)轉(zhuǎn)完過去,應交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負數(shù)?這樣可以嗎?還是需要放到借方的正數(shù)啊?

小菲老師 

2024 01/04 12:30
同學,你好
轉(zhuǎn)到借方

84785010 

2024 01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎?

84785010 

2024 01/04 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結(jié)賬了啊?

小菲老師 

2024 01/04 12:45
同學,你好
嗯,可以的
