問題已解決
老師:我想問下:12月銷項稅額是負數(shù),沒有進項,等于年底銷項變成了留底稅額,這樣年底怎么結轉應交稅費-應交增值稅-銷項稅額???



同學,你好
結轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024 01/04 12:23

84785010 

2024 01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎?那未交增值稅還要結轉嗎?

小菲老師 

2024 01/04 12:28
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。

84785010 

2024 01/04 12:29
老師:結轉完過去,應交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負數(shù)?這樣可以嗎?還是需要放到借方的正數(shù)?。?/div>

小菲老師 

2024 01/04 12:30
同學,你好
轉到借方

84785010 

2024 01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎?

84785010 

2024 01/04 12:42
結轉完是不是本年就可以正常結賬了?。?/div>

小菲老師 

2024 01/04 12:45
同學,你好
嗯,可以的


相關問答
查看更多-
年底應交稅費-應交增值稅-進項稅額,和應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這2個科目都有余額,怎么辦?怎么結轉?
113
-
年底進項稅額大于銷項稅額,年底結轉憑證怎么做?,借:應交增值稅-銷項稅額,應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅額,是這樣嗎
589
-
年底賬面上的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10,應交稅費-應交增值稅-進項稅額20;有留底,沒有交增值稅;那怎么結轉處理呢
82
-
您好,老師,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)年底的時候需不需要結轉呢?
625
-
老師,我之前月末增值稅結轉是這么做的,銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 我們一直都有留抵稅額 下個月 我就繼續(xù)這么做 這個月 只有銷項 沒有進項 我應該怎么結轉呀 而且我之前結轉的對嗎?
3496
最新回答
查看更多- 本月有留底的稅,證明本月不用繳稅,那銷項的話是和下個月一起做分錄嗎 5小時前
- 企業(yè)有留底的稅,還要做分錄嗎 17小時前
- 這題a選項為什么對啊 昨天
- 如何計算定期利息的利率? 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項? 1個月前

趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容