問題已解決
老師你好!醫(yī)院DRG年終清算款,大于應收款。往來賬盈利了。該怎么處理



您好,把原來的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
平時每月醫(yī)保部門給醫(yī)院結(jié)算采取的是預結(jié)算費率/分值,不是實際的費率/點值,只有到年終清算后醫(yī)院才能清楚DRG/DIP付費實際的“醫(yī)保盈虧”,因此,費率/點值的變動,可能會導致清算虧損。
2024 06/24 17:53

84784980 

2024 06/24 17:57
這個分錄怎么做

84784980 

2024 06/24 17:58
我單位是非盈利醫(yī)院

廖君老師 

2024 06/24 18:00
您好,我的調(diào)賬方法是把原來的分錄紅沖,再做正確金額分錄,把損益科目改為未分配利潤就好了,這個方法不用去考慮用哪個科目調(diào)整,也不用計算金額差異是多少

84784980 

2024 06/24 18:59
老師!金額差異不計算。是不是應收款不準確了

84784980 

2024 06/24 19:01
我還是不明白

廖君老師 

2024 06/24 19:07
您好,紅沖分錄,新分錄的應收是我們實際收到的?DRG年終清算金額,收到款時有應收,和這個應收不是對沖了么

84784980 

2024 06/24 19:58
老師,平時這醫(yī)保賬怎么處理

廖君老師 

2024 06/24 20:06
(1)刷卡時
借:銀行存款(顧客自己承擔支付的部分)
其他應收款-社保(社保承擔支付部分)
貸:主營業(yè)務收入
(2)當醫(yī)保將款打入藥店時
借:銀行存款
貸:其他應收款-社保

84784980 

2024 06/24 20:36
醫(yī)院是不是收付實現(xiàn)制?應收款沒有收到,就可以確認收入嗎?

廖君老師 

2024 06/24 20:39
您好,公立醫(yī)院屬于事業(yè)編制單位的話,可以使用收付實現(xiàn)制,如果不是采用權(quán)責發(fā)生制

84784980 

2024 06/25 07:46
老師你好!調(diào)賬我不會了。

廖君老師 

2024 06/25 07:47
您好,您原來的分錄能分享一下么,我根據(jù)您原來分錄來寫調(diào)整分錄

84784980 

2024 06/25 07:56
借:銀行存款 貸:應收醫(yī)療款

廖君老師 

2024 06/25 07:57
您好,這是今年我們收到錢時的分錄(醫(yī)院DRG年終清算款,大于應收款),我們?nèi)ツ甑姆咒浭窃趺磳懙难?/div>

84784980 

2024 06/25 07:59
借:應收醫(yī)療款 貸:收支結(jié)余

廖君老師 

2024 06/25 08:09
您好,
去年:借:應收醫(yī)療款 貸:收支結(jié)余
今年收到:借:銀行存款 貸:應收醫(yī)療款??
?借:應收醫(yī)療款(正 今年收的) 貸:收支結(jié)余(正 今年收的)
?借:應收醫(yī)療款(負 去年金額) 貸:收支結(jié)余(負 去年金額)
借 :收支結(jié)余? 貸:結(jié)余分配?

84784980 

2024 06/25 08:18
負的是盈利這個嗎

廖君老師 

2024 06/25 08:25
您好,是?的,是沖回去年的

