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實(shí)務(wù)
問題已解決
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證3萬(wàn) 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款, 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和第二筆的進(jìn)項(xiàng)稅,沖銷沒



沖銷了呀,抵扣了的
2024 07/01 10:30

84785025 

2024 07/01 10:46
月末我還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 

2024 07/01 10:47
你好,需要的,你該怎么做還是正常做。

84785025 

2024 07/01 10:54
我怎么覺得,雖然貸方做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,但是借方重新做了進(jìn)項(xiàng)稅額,那不是借方進(jìn)項(xiàng)稅額多做了嗎?然后到了月末還要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅

郭老師 

2024 07/01 10:55
貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用借方的進(jìn)項(xiàng)抵扣。

84785025 

2024 07/01 10:57
那月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅應(yīng)該怎么寫

郭老師 

2024 07/01 10:58
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)
都是三級(jí)科目。
