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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我剛參加會(huì)計(jì)工作 ,接手的工作中出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題 ,由于公司是新建的 有很多的 老板投入的款項(xiàng) 原先的會(huì)計(jì)進(jìn)入了其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù) ,像這種情況正確的處理方式是什么



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)沒(méi)有錯(cuò)呀,其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù),那就是貸方正數(shù),是公司轉(zhuǎn)款到老板卡里備用的,我們?cè)谪?fù)債表列示重分類(lèi)一下就可以了,其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù) 重分類(lèi)到 其他應(yīng)付款,這是調(diào)表不調(diào)賬,沒(méi)有賬務(wù)處理的哦
2024 08/22 18:39

84785020 

2024 08/22 18:55
是要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的貸方嗎 ,那這樣的話 這個(gè)錢(qián),可以說(shuō)是前期投進(jìn)來(lái)的 我們要付給老板個(gè)人的 對(duì)嗎?

廖君老師 

2024 08/22 19:05
您好,千萬(wàn)不要寫(xiě)分錄,是這調(diào)表不調(diào)賬,賬是沒(méi)有錯(cuò)的哦
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),那現(xiàn)在是老板欠公司的錢(qián)了,之后公司的公賬也打款給老板的

84785020 

2024 08/22 19:08
不對(duì)吧 應(yīng)該是公司欠老板的錢(qián)吧?

84785020 

2024 08/22 19:08
既然是欠老板個(gè)人的錢(qián) 為什么不干脆直接用其他應(yīng)付款呢 ,里面是不是有什么原因啊?

廖君老師 

2024 08/22 19:10
您好,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款余額在借方還是貸方,是正還是負(fù)呀,如果借方負(fù),就是老板欠公司的,
沒(méi)有其他原因,就是最早是老板打款給公司的,后來(lái)公司又打款給老板了,但我們往來(lái)科目也不用改來(lái)改去的,就是一直用其他應(yīng)款款

84785020 

2024 08/22 19:12
我明天再去看一下 ,記得是借方的負(fù)數(shù) ,謝謝你

廖君老師 

2024 08/22 19:14
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
